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采购流程及考核制度

采 购 流 程 及 考 核 制 度第一条 制定目的为确保公司生产的正常运营,有效控制库存,确保材料采购的准确性,安全性,达成降低成本之宗旨,使采购作业具有系统性、严谨性和高效性,为规范采购流程,特制定此流程及考核制度。第二条 适用范围 公司涉及生产所有原材料及施工现场围护系统材料。权责部门要求以及职责3.1、设计院:负责提出材料需求清单。3.2、工程部:负责施工现场(包围护护类)材料需求计划的审核。3.3、系统部:负责材料计划的批准、下达。3.4、采购部:负责材料的采购。3.5、预结算部:负责项目概算的编制及控制。3.6、财务部:负责按照概算的执行及项目的付款。3.7、品质部:按照合同约定进行检验。3.8、仓储部:负责正常收货及入库办理。第四条:主材采购流程: 4.1、工材类材料4.1.1、工材类材料包括钢板所有物料、带钢、H型钢及所有型材。4.1.2、采购依据:设计院根据各项目图纸,进行材料清单的汇总,下发到系统部,经系统部复审核之后编制《材料需求计划单》;填写完毕后NC形式下发到采购部;4.1.3、需求部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期,必要情况还要写清用途,如需指定生产厂家,则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的,采购部有权退回系统部修订。4.1.4、系统部负责材料需求计划下发需核减库存(针对主材)之后给采购部。采购部依据《材料需求计划》以及《工程概算量》编制采购订单,负责价格、质量的控制以及供应商的选择。 4.2、公司储备材料采购4.2.1、公司需储备材料时,采购部提出申请,经总经理或董事长审批之后下发给系统部,由系统部统一下发《材料需求计划单》 第五条:气体采购流程: 5.1、使用部门在前一日18点之前上报给库管员需求数量,库管员根据实际需求数量上报采购部,采购员通知供应商送货。 5.2、采购部每月度对于送货量和库房、供应商核对,三方确认后由供应商开具发票。 第六条:油漆采购流程: 6.1、系统部应明确填写材料名称、种类、规格、色号或色卡、数量、需求日期、到货地址等,必要情况还要写清用途,如需指定生产厂家,则需标明材料的指定生产厂家,采购部根据要求采购,对填写不全或不详的,采购部有权退回系统部修订。 第七条:高强螺栓采购流程: 7.1、采购依据:设计院根据各项目图纸,进行材料清单的汇总,下发到系统部,经系统部复审核之后编制《材料需求计划单》;填写完毕后NC形式下发到采购部; 7.2、系统部应明确填写材料名称、品种、材质要求、强度、型号规格、数量、需求日期,必要情况还要写清用途,如需指定生产厂家,则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的,采购部有权退回系统部修订。 7.3、系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部。采购部依据《材料需求计划》以及《工程概算量》编制采购订单,负责价格、质量的控制以及供应商的选择。 第八条:其他辅材类采购流程: 8.1、由使用部门上报仓储部,核减库存后,再由仓储部上报系统部下发《材料需求计划》,采购部依据《材料需求计划》编制采购订单,负责价格、质量的控制以及供应商。第九条:围护类材料下发流程:9.1、由设计院依据公司签订的合同及双方确认的图纸提出围护类材料(不含门窗类)的需求清单及计算过程并下发工程部。9.2、由工程部(排板工程师或项目经理)审核确定后下发到系统部。9.3、由系统部按照工程部审核后的材料需求计划进行材料申报。9.4、由采购部按照系统部下发的计划进行采购。第十条 采购计划阶段相关要求细则描述 10.1、采购依据:依据系统部下发的《材料需求计划》实施采购作业;10.2、.关于到货日期的判定:系统部参考采购部提供的《采购周期》与客户合同中约定的工期来确定;10.3、.《采购周期》由采购部提供给系统部、制造部和工程部以供参考,如果特殊材料供应环境发生变化,采购部需及时更新信息;10.4、. 关于《材料请购单》由使用部门填写请购清单并申报系统部,使用部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期,必要情况还要写清用途和报价参考等,如需指定生产厂家,则需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的,采购部反馈系统部修订后重新下发;10.5、.关于《材料需求计划》的提供形式,用电子工作流形式提供(正式的NC下发,询价类OA下发),特殊情况需要书面形式提供;10.6、.系统部负责材料需求计划下发需核减库存之后给采购部(辅材由仓储部核减申报系统部)。采购部依据《材料需求计划》编制采购订单,负责价格、质量的控制以及供应商的选择、并部

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