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增值税普通发票红冲流程6.15要点

增值税专用发票红冲操作流程 红冲处理条件 发生批减批退、无法认证、开票有误等事项,对不符合发票作废条件的,需开具红字发票。 二、增值税专用发票红冲前必须取得《红字信息单》。 注意事项:必须由原蓝字发票开票员处理红冲。 增值税专用发票红冲操作流程 (一) (二)进入【新收付费系统】--【增值税发票】--【发票管理】查询需做红冲处理的蓝字发票,点击红冲。 (二)确定红冲后,核对发票代码、发票号确定打印 (三)继续确定打印(如打印机有变动,注意选择打印机对应名称) (四)打印成功 (五)重新进新手付费—增值税发票管理—保单开具—打印客户所需正数发票。 (六)特殊情况处理 1、红冲时系统无反应,没有跳出打印页面 2、重新进发票管理查询此发票—单击顺序号小三角 3、选择打印/开具即可 4、确定打印该发票 5、打印成功??确认 二)提示没有访问权限,此信息为未配置红冲权限,需与信息部联系配置权限

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