行政事业单位-内部控制报告.docVIP

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2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: 牵头部门负责人: 填 表 人: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 2017-4-14 星期五 单位性质 财政补助事业单位 组织机构代码 412826562 内设机构数量 2 单位编制人数 35 本年度支出总额 3,073,133.54 年末实有人数 32 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 32 经费自理人数 0 填写说明 此表由各行政事业单位如实填写,并对所填情况的真实性、完整性负责。 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 电话号码处填写填表人的联系电话号码。 “上年度支出总额”应与当年决算数一致,金额单位为元。 在“年末实有人数”中,按“一般公共预算财政拨款(补助)开支人数”及“经费自理人数”分开填写。 “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。 在“建立健全内部控制制度情况”栏中,如单位不涉及某项业务,则在该项业务行勾选“不适用”。 “建立健全内部控制制度情况” 栏中“制定制度的政策依据”应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中,如单位无法详列所有制度的,应将制度清单作为本表的附表一并报送。 “内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。 “内部控制工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要包括单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题,也应一并反映。 报告中留有位置不足的,填报单位可以自行加页,但文字应简明扼要、突出重点。 单位名称 XXXXX 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 主持制定工作方案 是√ 否 明确工作分工 是√ 否 配备工作人员 是√ 否 健全工作机制 是√ 否 充分利用信息化手段 是 否 √ 其他 是 否 √ (请描述) 是否成立单位内部控制领导机构 是√ 否 单位内部控制领导机构构成人数 3 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 是√ 否 班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 是√ 否 如是,请详列姓名及职务: 刘喜春校长 是否开展内部控制专题培训 是√ 否 是否开展内部控制风险评估 是√ 否 是否对单位经济业务流程进行梳理 预算业务管理 收支业务管理 政府采购 业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 其他管理领域 是 √ 否 不适用 是 √ 否 不适用 是 √ 否 不适用 是 √ 否 不适用 是 否 不适用√ 是 否 不适用√ 是 否 不适用√ 是否编制经济流程图 是 √ 否 不适用 是 √ 否 不适用 是 √ 否 不适用 是 √ 否 不适用 是 否 不适用√ 是 否 不适用√ 是 否 不适用√ 内部控制牵头部门 行政管理部门√ 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门 内部控制监督部门 行政管理部门√ 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门 以下工作职责是否由同一人担任: 预算业务管理 收支业务管理 政府采购业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 1、预算编制与预算审批 1、收款和会计核算 1、采购需求制定和内部审批 1、办理货币资金业务的全过程 1、项目建设和可行性研究与项目决策 1、合同的拟订与审核 是 否

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