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2016年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称:
单 位 负 责 人:
牵头部门负责人:
填 表 人:
电 话 号 码:
单 位 地 址:
邮 政 编 码:
报 送 日 期: 2017-4-14 星期五
单位性质
财政补助事业单位
组织机构代码
412826562
内设机构数量
2
单位编制人数
35
本年度支出总额
3,073,133.54
年末实有人数
32
一般公共预算财政拨款(补助)开支人数
32
经费自理人数
0
填写说明
此表由各行政事业单位如实填写,并对所填情况的真实性、完整性负责。
表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。
电话号码处填写填表人的联系电话号码。
“上年度支出总额”应与当年决算数一致,金额单位为元。
在“年末实有人数”中,按“一般公共预算财政拨款(补助)开支人数”及“经费自理人数”分开填写。
“涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。
在“建立健全内部控制制度情况”栏中,如单位不涉及某项业务,则在该项业务行勾选“不适用”。
“建立健全内部控制制度情况” 栏中“制定制度的政策依据”应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。
在“建立健全内部控制制度情况” 栏中,如单位无法详列所有制度的,应将制度清单作为本表的附表一并报送。
“内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。
“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要包括单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题,也应一并反映。
报告中留有位置不足的,填报单位可以自行加页,但文字应简明扼要、突出重点。
单位名称
XXXXX
单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况
主持制定工作方案 是√ 否 明确工作分工 是√ 否 配备工作人员 是√ 否 健全工作机制 是√ 否 充分利用信息化手段 是 否 √
其他 是 否 √
(请描述)
是否成立单位内部控制领导机构
是√ 否
单位内部控制领导机构构成人数
3
单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人
是√ 否
班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职
是√ 否
如是,请详列姓名及职务:
刘喜春校长
是否开展内部控制专题培训
是√ 否
是否开展内部控制风险评估
是√ 否
是否对单位经济业务流程进行梳理
预算业务管理
收支业务管理
政府采购
业务管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
其他管理领域
是 √ 否
不适用
是 √ 否
不适用
是 √ 否
不适用
是 √ 否
不适用
是 否
不适用√
是 否
不适用√
是 否
不适用√
是否编制经济流程图
是 √ 否
不适用
是 √ 否
不适用
是 √ 否
不适用
是 √ 否
不适用
是 否
不适用√
是 否
不适用√
是 否
不适用√
内部控制牵头部门
行政管理部门√ 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门
内部控制监督部门
行政管理部门√ 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门
以下工作职责是否由同一人担任:
预算业务管理
收支业务管理
政府采购业务管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
1、预算编制与预算审批
1、收款和会计核算
1、采购需求制定和内部审批
1、办理货币资金业务的全过程
1、项目建设和可行性研究与项目决策
1、合同的拟订与审核
是 否
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