风险内控类试卷.docxVIP

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风险内控类试卷

 PAGE 10 严禁复制 违者必究 风险内控类试题 二〇一三年五月 风险内控类试题 (测试时间:60分钟) 单项选择题(本大题共60小题。以下各小题已给出的4个选项中,只有一项最符合要求) 企业建立内部控制体系的基础是( ) A.风险管理 B.职业道德 C.目标管理 D.法律法规 2.单位内部审计的三大目标是( ) A.工程安全、资金安全和干部安全 B.工程安全、财物安全和干部安全 C.工程安全、资金安全和财物安全 D.财物安全、资金安全和干部安全 3.属于环境的风险的是( ) A.经营操作、政治变化、法律监管、市场的变化 B.股东关系、政治变化、法律监管、市场的变化 C.股东关系、经营操作、法律监管、市场的变化 D.股东关系、政治变化、法律监管、经营操作 4.企业对风险管理进行监控的方法是( ) A.持续监控 B.持续监控和个别评估 C.个别评估 D.有效沟通 5.内部控制的主体是( ) A.财务部 B.企业部门的集合 C.审计部 D.管理层 6.企业内部控制的第五大体系,叫做( ) A.政治对策体系 B.财务对策体系 C.资金对策体系 D.风险对策体系 7.内部控制的基础性要求是( ) A.内部牵制 B.控制目标 C.不相容职务分离 D.监督检查 8.企业风险管理的第一阶段是( ) A.以“内部控制和控制纯粹风险”为特征的风险管理 B.以“风险管理策略与企业总体发展战略紧密结合”为特征的全面风险管理 C.内部牵制阶段 D.以“安全与保险”为特征的风险管理 9.下列识别方法中,是分析风险事件原因最基本、最常用的方法是( ) A.流程图分析法 B.风险清单法 C.财务报表分析法 D.风险因素分析法 10.假账的原因不包括( ) A.错误 B.舞弊 C.会计制度的缺陷 D.货币贬值 11.下列属于内部控制特殊原则的是( ) A.不相容职务分离 B.成本效益原则 C.合法性原则 D.“防火墙”原则 12.货币资金首付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是( ) A.“一支笔”模式 B.分级审批 C.多重审批 D.混合审批 13.在整个内部控制体系中,核心和关键的控制是( ) A.董事会控制 B.管理控制 C.会计控制 D.法规控制 14.下列风险识别方法中,属于风险管理单位对风险事故的频率或者伤害的严重程度进行评估的是(  ) A.风险度评价法 B.检查表评价法 C.优良可劣评价法 D.单项评价法 15.从内部控制的角度看,控制的开始是(  ) A.目标管理 B.明确目标和分解目标 C.授权批准 D.分析内部控制要素 16.通常情况下,下列控制效果最好的是(  ) A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.外部控制 17.下列风险中,可以分散的是(  ) A.宏观经济形势变动

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