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[办公用品管理制度

办公用品管理制度第一章 总 则 第一条 为加强公司办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品两类。第二章 管理职责 第三条 总裁办为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。 第四条 总裁办采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。 第五条 行政专员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。 第六条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。第三章 办公用品的购置 第七条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。 第八条 办公设备用具的购置与配给 (一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《办公用品申购单》或申请报告,交总裁办负责办理审批手续。购买单价在500元以上的需报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固定资产管理规定》审批程序办理。 (二)在购置办公设备用具前,总裁办应实行“先调配,后购买”的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。(三)总裁办采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。(四)询价频率根据物品性质决定,低值易耗品每半年度询价一下;电子产品每月度询价一次;固定资产每采购时询价。采购管理员应选择三个及以上不同供应商作比对,经总裁办主任审核,报总经理审批后确定供应商。 (五)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。 (六)所订购的办公设备用具到货后,行政专员应按《送货单》进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。 (七)采购管理员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门(使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。(八)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,由行政专员统一办理使用转移手续或验收入库。第九条 办公文具用品分为消耗品和管理品二种。(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。 第十条 办公文具用品的采购 (一)行政专员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送总裁办审核后报总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。 (二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购所需用品。总裁办对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。 (三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。 (四)办公文具用品到货后,由行政专员负责验收和填写《办公用品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。 (五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据财务报销规定,送总裁办签署意见后,报总经理审批报销。 第四章 办公用品的使用和管理第十一条 办公设备用具的使用和管理(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,总裁办均须用台帐形式进行记录和登记。(二)总裁办对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与总裁办联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经总裁办经理审核,报行政副总经理审批后,予以报废处理。行政专员负责办理有关报废手续。属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。(七)总裁办每年十一月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。第十二条 办

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