《产品检验程序.docVIP

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产品检测管理程序 产品检测管理程序 编码: 版 本:1.3 第1页,共4页 生效日期:2006/12/20 1.0 流 程 支持文件 进料验收单 进料检验标准 抽样计划工作指引 IQC来料检验报告 样品承认书及样品 图纸 物料清单 制程检验标准 物料清单 生产工令单 抽样计划工作指引 成品检验标准 纠正/预防控制程序 IPQC每日监控要点记录表 重工通知书 品质异常通知书 QA日报表 产品检验报告 第2页,共4页 生效日期:2006/12/20 2.0目的 确保产品符合客户要求。 3.0范围 适用于进料检验、制程检验、出货检验。 4.0定义 无 5.0权责 5.1计控单位货仓:收料、存放、标识等。5.2 品管单位IQC:来料品质判定、标识。5.3工程单位PE与品管单位IPQC:首件确认 5.4制造单位:自主检验和产品全检 5.5品管单位IPQC:巡回检验和下线前抽验 5.6 品管单位QA:产品检验,判定 6.0来料检验 6.1供应商材料由计控单位货仓收料并初步核对,根据《送货单》上相关信息在ERP系统中打印出《收料验收单》,然后将供应商其中一联《送货单》和《收料验收单》一并交给品管单位IQC,通知IQC检验。若有生产急需物料,计控货仓需在《收料验收单》上注明“急料”。 6.2品管IQC根据工作量和生产情况,对急需物料优先检验。 6.3.品管IQC依《检验标准》、《抽样计划工作指引》、《样品承认书》、样品、《收料验收单》和《送货单》对物料进行检验。 6.4 当来料检验整批判定合格时,品管IQC填写《IQC检验报告》,经审核后分发各单位。品管IQC贴上绿色标贴纸于物料的外箱上。如果不合格,依《不合格品控制程序》处理。 6.5辅料、工具设备的检测依《物品检测工作指引》。 产品检测管理程序 编码: 版 本: 1.3 第3页,共4页 生效日期:2006/12/20 7.0制程检验 7.1 首件确认。 7.1.1 首件确认时机。 首件确认按照《首检工作指引》进行。 7.2巡回检验。 品管单位IPQC人员依据《工程图面》、《作业指导书》、《制程/成品检验标准》、《生产工令单》、《物料清单》和《QC工程图》,以每2小时对生产线的上线物料,员工的作业方法、设备运转保养情况、品质状况等进行巡检,并将结果记录于《IPQC每日监控要点记录表》,且交制造单位确认。 7.3 异常处理。 7.3.1品管IPQC于检验过程中,如发现产品品质不符情况,均应及时记录于 《IPQC每日监控要点记录表》中,并及时知会责任单位确认,以做改进。 7.3.2制程中出现的品质异常品管发出《品质异常通知书》给责任单位,工程单位需及时对不良提出改善措施,责任单位依《品质异常通知书》之措施进行返工,品管IPQC追踪重工结果。 7.4不合格品处理。 上述检验之不合格品处理依《不合格品控制程序》及《纠正/预防控制程序》执行。 8.0成品检验 8.1检验准备工作。8.1.1品管人员接获制造单位开立之《送检通知单》后,确认相关成品是否包装完整、用栈板整齐的堆放于待检区,依据相应机种之《检验标准》、 《生产工令单》、《QC工程图》等确认检验项目。.1.2品管单位人员依据《抽样计划工作指引》确定批量之抽取样本数。 8.2检验过程 8.2.1品管单位人员依据《成品检验标准》、《物料清单》、《生产工令单》、《QC工程图》等对各检验项目依抽样数进行检验。.2.2检验出之不良品应贴上箭头不良标签,并按《标识及可追溯性程序》和《不合格品控制程序》处理。 8.2.3检验完后,品管单位人员及时如实填写《产品检验报告》。 8.2.4品管单位QA将每日检验结果统计于《QA日报表》。 9.0库存检验 9.1计控货仓根据贮存周期表将库存已到期物料、半成品、成品拟定清单交品管单位安排进行重检。对异常情况,计控货仓也应及时通知品管单位重检或确认。 9.2品管单位依检验依据对审请的物料或产品进行检验。 9.3判定合格品管贴合格标贴,判定不合格品管贴不合格标贴依《不合格品控制程序》处理。 10.0支持文件 10.1检验标准 10.2工程图面 10.3物料清单 10.4作业指导书 10.5纠正/预防控制程序 10.6标识及可追溯性程序 10.7不合格品控制程序 10.8抽样计划工作指引 10.9物品检测工作指引 11.0表格清单 11.1 IQC来料检验报告 11.2产品检验报告 11.3 QA日报表 11.4 IPQC每日监控要点记录表 11.5重工通知书 11.

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