- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
各部门质量管理度执行情况自查表
各部门质量管理制度执行情况自查表 ******有限公司 各部门质量管理制度执行情况自查表 (由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容) 编 号:YKYL—QR—011—2008—05 自查部门 检查日期 检查人员 制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 存在问题与改进措施 负责人 质量方针目标管理制度 1、每年制定和实施部门质量目标,部门经理书面下达部门所有员工; 2、质量目标量化可行,有一定的先进性; 3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位; 4、对质量目标的实施情况定期进行自查; 5、与奖惩挂钩。 质量管理体系文件编制和管理制度 公司各项质量文件的编制、审核、修订、换版、检查 等统一由质管部负责,各部门协助配合工作; 根据公司的四类质管体系文件,落实到本部门。 质量体系内部审核制度 1、质量管理体系审核工作有归口管理部门; 2、审核工作有计划、有实施、有总结、有落实,每年定期进行一次; 3、按计划实施内审,内容符合计划要求;现场审核有记录;上报审核报告; 4、对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施,并予以实施; 5、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证 各级质量责任制 1、明确规定各级各类人员的质量责任; 2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握,能认真执行 质量否决制度 1、质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范; 2、能正确、有效行使否决; 3、能充分发挥作用,实现管理目标。 质量信息管理制度 1、质量信息归口管理部门明确; 2、信息网络体系健全,信息渠道畅通; 3、传递的质量信息内容明确; 4、质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确; 5、各类质量信息数据文件完整、齐全。 首营企业和首营品种审核制度 1、业务购进部门按规定索取资料,填报首营审批表; 2、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象; 3、审核职责明确,管理有效; 4、档案资料齐全,保管妥善。 试剂入库验收、保管养护、出库复核制度 1、职责明确、责任到人; 2、按规定逐批验收,方法正确、结论明确; 3、严格把关,手续齐全,责任明确; 4、不合格品有效控制; 5、验收记录台帐准确、规范,妥善保管; 6、保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂; 7、试剂按不同贮存要求分类存放; 8、试剂按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库和常温库,温湿度控制管理有效; 9、试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放; 10、护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管理和试剂效期管理; 11、做好色标管理和试剂效期管理; 12在库试剂执行日记日清、动态复核、月对季盘制度,帐货相符率达到99.8%以上; 13试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人发货、复核与签章制度; 14记录、凭证真实、完整,按规定妥善保管。 试剂效期管理制度 1、建立近效期试剂警示机制; 2、库内应有近效期药品示意图,货堆上有近效期试剂标志; 3、试剂按批号、效期集中堆放,实行按批号管理; 4、按月填报近效期试剂报表,对近效期试剂应加强管理; 5、已过效期试剂严格控制,及时移入不合格品库; 6、已过效期试剂的处理、报损和销毁按不合格试剂的规定执行,手续齐全,记录完整。 质量记录、票据管理制度 1、管理范围、内容、职责明确; 2、各类质量记录、票据管理人员明确; 3、记录、票据由相应岗位人员负责填写,记录按规定妥善保管; 4、对发现问题提出改进意见,并及时修订、完善; 5、记录、票据控制有效,分类存档。 不合格 试剂管 理制度 1、验收中发现不合格品不得入库,应单独存放于不合格区,标识明显; 2、在库检查与出库复核中发现不合格品,应立即停止发运,将试剂移放不合格区; 3、不合格品的销毁应符合规定,在质管机构或有关部门的监督下执行; 4、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整,妥善保管。 退货试剂管理制度 1、退货试剂专人保管,专区存放,专帐记录; 2、所有退货试剂均应重新验收,明确结论,合格后方可入库; 3、凡不合格试剂或有问题试剂应及时与供方联系,妥善处理; 4、有问题的退货试剂应存放于退货区或待处理区; 5、退货记录完整、准确、规范,手续、签名齐全,并按规定保存。 质量事故报告制度 1、结合经营责任考核,每月检查一次质量事故隐患,及时消除质量事故苗头或隐患; 2、发生质量事故后应及时报告质量管理部门; 3、对事故责任人员,应按事故大小、损失多少,情节轻重进行处理; 4、如发生重大质量事故,质量管理部应在处理完毕后书面上报主管部门; 5、对发生质量事故隐匿不报者,应追查责任,严肃处理。 质量查询管理制度 1、有专人负责质量查询、投诉和试
文档评论(0)