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联盛超市事业部门店盘点流程(试行) 第一部分:流程说明 一、流程目的 为规范联盛超市门店各项盘点工作,确保盘点准确性;加强库存商品管理,了解门店库存情况,及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施;并为门店订货、采购订货等提供正确依据。 二、流程适用范围 本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。 三、流程规则 1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和DC如果超过损耗控制目标,将被审查并提交损耗总结报告。 2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划,以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗,评估门店业绩,采取改进措施; 3、各项盘点计划一经确认,没有超市事业部总经理和财务副总的批准不能减少或变更。如特殊原因需要取消或更改盘点类别,店长应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行; 4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的,任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为;任何情 1 况下,不得以白条抵库(团购商品未入账的须财务部书面知会)。 5、所有盘点单据应有经手人签字,单据流转中应有签字交接;签字须使用正楷签名,禁止简写或行草签名; 6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。 四、流程涉及部分的主要职责 1、超市事业部营运部: (1)与财务部共同确认盘点日期; (2)总体协调盘点工作各项事务; (3)安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督; (4)落实门店对盘点结果的奖惩工作。 2、门店: (1)安排门店盘点前准备工作; (2)划分盘点区域,进行盘点编组; (3)配置盘点人员、录入人员; (4)对盘点人员进行培训; (5)负责盘点过程的实施; (6)对盘点有盈亏的商品查找原因,落实责任人; (7)根据各大类盈亏情况,提出相关措施。 3、超市事业部业务部: 2 (1)对于商品资料进行维护,于盘点前更正有误的商品资料; (2)及时审批报损等相关单据; (3)协调门店盘点前的收退货工作; (4)为配合盘点数据确认工作,保证门店日常工作安排以及盘点数据准确,在盘点期间(盘点日至盘点单确认日)不安排转类工作;在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。 4、财务部: (1)负责与营运部共同确认盘点日期,并拟定盘点计划; (2)指导门店盘点工作,监督盘点过程; (3)审核门店复核数据,确认盘点差异表,交门店录入盘点数据; (4)与防损部一起随机对异常差异调整结果进行核查,确保数据的真实性; (5)有权对数据核查中差异较大的门店提出重新盘点的建议报告; (6)出具盘点报告。 5、防损部: (1)监督盘点过程,抽查盘点结果; (2)负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。 (3)根据盘点报告,做出损耗分析报告与改进方法 3 6、信息部: (1)负责盘点程序及信息数据维护; (2)负责对门店POS机录入人员的操作培训工作; (3)负责及时处理盘点工作中发生的信息故障。 7、人力资源部: (1)根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款, (2)向营运、财务部反馈扣款情况(实扣及未扣部分)。 第二部分:定期盘点流程 一、盘点方式及安排 1、原则上盘点安排为每两月(或三个月)进行一次全场盘点,以及年终盘点。 2、采用关门盘点的方式,于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。 二、盘点组织 1、盘点总指挥:由财务部负责人担任,执行总指挥:由超市事业部总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 2、门店盘点负责人:由各门店店长担任,负责实际盘点工作的 4 推动及实施。 3、监盘人:由盘点总指挥委派人员:防损部、超市营运部督导、财务部人员组成,负责盘点前检查盘点准备情况,盘点现场监督,抽查门店查找盈亏原因的真实性。 三、制定盘点计划 1、股份公司财务部提前一个月确定盘点计划并传至各门店。超市营运部根据实际情况提前确认盘点日期,由财务部制定盘点计划报超市事业部及股份公司财务部领导审批后,传各相关部门作好盘点准备工作。 2、门店店长根据盘点计划组织盘点准备工作,主要包括: (1)划分盘点区域,进行盘点编组,确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员; (2)员工培训; (3)盘点演习; (4)卖场陈列准备、商品预盘工作; (5)盘点日前后人员排班; (6)盘点物料和设备准备。 四、盘点准备工作 1、盘点人员培训。盘点培训包括门店各大类主管、客服主管、核算员、店操员以及所有员工含导购员;IT对录入人员进行职责培 5 训、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。 2、盘点演习。门店店长在盘点前应当安排盘点演习,演习后应对演习中
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