仓库进出存管理办法.docVIP

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仓库进出存管理办法 1.目的 规范物料的进出存作业.确保物料能被有效的管制,特制定本办法。 2.适用范围 仓库进出存作业。 3.名词定义 3.1.定量包装:同一种物料只允许有一种包装方式. 3.2.尾数管制:一种物料不足定量的数量即为尾数.通常一种物料只允许保留一个尾数. 3.3.先进先出:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出. 3.4呆滞物料:库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料. 4.权责部门 责任与权限如下表所示: 项目 收料作业 备料作业 生产入库作业 退料作业 退货作业 电脑账务 料账稽核 年度盘点 担当 仓库物管员 仓库物管员 生产单位入库人员 生产单位退料人员 仓库不良品处理物管员 仓库账务员 稽核员 仓库主管 核决 仓库主管 仓库主管 生产单位课级主管 生产单位课级主管 仓库主管 仓库主管 稽核部门主管 副总 5.实施程序 5.1仓储规划 5.1.1生产部依据仓库的地面分布、物料的特性、日常运作等状况,规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。 5.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分,结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。 5.2 物料进库作业 5.2.1非生产性物品入库 ——所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司,都要在仓库办理入库手续。 ——所需部门(或指定请购部门)须将请购单财务联提前发放至仓库,送货单位应按请购单上的品名和数量送货,无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。 ——机械设备等固定资产入库时,需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。 ——仓管员参照请购单和送货单,对物品进行量检,专用设备\器具等特殊物品须由相关部门对型号\质量进行检验,核查无误后开出入库单,办理入库手续。 4.2.2生产性材料入库 ——采购件入库。采购须提前三天(含)以上将采购单发放至仓库,急单或特殊情况下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货,并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准,无明文规定时以本公司方法为主,仓管员在量检、质检完成后开具入库单,办理入库手续。 ——凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货,特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。 ——委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续,经品管确定良品与不良品或废品,并判定责任方,仓管员量检后开具入库单,并由品管备注品质状况。 ——生产入库。生产单位产品入库时,须做好定量包装和尾数管制,由生产单位入库人员清点数量后,开出入库单,经品管签名后,连单与物一起交与仓管员验收,办理入库手续。 ——退料入库。生产退料时,由生产退料员将需退物料分类标示整理好,经品管确认质量、贴标后填写“退料单”,将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。 5.3物料出库作业 5.3.1生产性物料 ——生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料。 ——仓管员按派工单开具领料单,当日下班前将物料备出,交生产领料人员清点签收,账务员则依备料状况在系统中完成扣账动作。 5.3.2非生产性物料。办公品、劳保品凭请购单(或公司统一定额表)方可颔取,辅助材料须指定人员方可在仓库领取。 5.3.3换料与退货作业 ——在生产过程中出现不良品时,由品管确认并贴标后生产单位方可持填写好的“换料单”至仓库换良品物料。 ——生产单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库,仓管员后根据不良原因与不同厂商进行分类整理,如系厂商来料不良作退货处理,如为厂内原因产生不良则申请报废处理。 ——来料经品管检验为不合格品需批退或无单退货物料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后,由采购知会厂商作退货处理。 5.3.4调拨出库作业。当物料需在各厂之间做调配时, 接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨,办理相关手续。 5.3.5委外加工作业。所有委外加工物料都要根据生管课计划(工单)发放,由仓库办理相关出库手续。 5.3.6成品出货。业务部需将出货书面资料提前发放至仓库,仓库按单出货。 5.3.7废、旧品出售。所有废、旧物品(铜屑、纸皮等)出售均由公司统一安排,由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。 5.3.8呆滞物料处理。本公司暂无此类物料。 6.年度盘点 6.1年中、年末大盘点为停产盘点,由财务组织召开盘点说明会,生产部做出盘点计划并依公司盘点企划书实施盘点. 6.2盘点完毕后经财务产出盘盈亏由各查核小

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