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审计案例分析案例题
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在内部控制缺失,以下哪项措施不是立即采取的?()
A.立即停止审计工作
B.向管理层报告
C.要求被审计单位立即整改
D.继续审计工作,但关注相关风险
2.审计师在审查被审计单位的财务报表时,以下哪项不是审计师应该关注的财务报表项目?()
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.管理层讨论与分析
3.在审计抽样中,以下哪项不是影响样本量的因素?()
A.重要性水平
B.风险评估
C.审计师的判断
D.被审计单位的规模
4.审计师在执行实质性程序时,以下哪项程序不是实质性程序?()
A.分析程序
B.审计抽样
C.确认程序
D.内部控制测试
5.审计师在审查被审计单位的财务报表时,以下哪项不是审计意见的类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.负面意见
6.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在舞弊迹象,以下哪项不是审计师应该采取的措施?()
A.重新评估风险评估
B.扩大审计程序
C.要求被审计单位立即整改
D.直接向公众披露
7.在审计抽样中,以下哪项不是影响样本代表性的因素?()
A.样本大小
B.样本选择方法
C.样本分布
D.审计师的判断
8.审计师在审查被审计单位的财务报表时,以下哪项不是审计师的责任?()
A.确保财务报表的公允性
B.评估被审计单位内部控制的有效性
C.发现并报告舞弊行为
D.保证财务报表的真实性
9.在审计过程中,审计师发现被审计单位的财务报表存在重大错报,以下哪项不是审计师应该采取的措施?()
A.重新评估风险评估
B.扩大审计程序
C.要求被审计单位立即整改
D.直接向管理层报告
10.在审计抽样中,以下哪项不是影响样本可靠性的因素?()
A.样本大小
B.样本选择方法
C.样本分布
D.审计师的经验
二、多选题(共5题)
11.在审计过程中,审计师应如何评估被审计单位的舞弊风险?()
A.通过了解被审计单位的环境和内部控制
B.通过分析财务报表中的异常项目
C.通过询问管理层和员工
D.以上都是
12.以下哪些是审计师在执行实质性程序时可能使用的审计方法?()
A.分析程序
B.审计抽样
C.审计检查
D.询问程序
13.在审计报告中,以下哪些内容是审计师必须包含的?()
A.审计意见
B.审计范围说明
C.审计师对财务报表的评估
D.被审计单位的财务状况
14.以下哪些因素会影响审计师对内部控制有效性的评估?()
A.内部控制的设计
B.内部控制执行的有效性
C.被审计单位的规模
D.审计师的判断
15.在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计师修改审计意见?()
A.发现重大错报
B.发现内部控制存在重大缺陷
C.审计范围受到限制
D.被审计单位管理层拒绝提供必要的信息
三、填空题(共5题)
16.在审计过程中,审计师首先需要了解被审计单位的______,以便评估其舞弊风险。
17.审计师在执行实质性程序时,会使用______程序来获取关于财务报表金额和分类的审计证据。
18.审计师在编制审计报告时,如果认为财务报表存在重大错报,应发表______意见。
19.审计师在审计抽样时,会根据______来确定样本量,以确保审计意见的可靠性。
20.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应向______报告。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德规范。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报,应立即停止审计工作。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计抽样时,样本量越大,审计风险越低。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计报告中,必须对被审计单位的财务状况发表意见。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应直接向公众披露。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.在审计过程中,如果审计师发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应该如何处理?
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