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长春2025年中级审计师《中级审计理论与实务》真题模拟汇编(共105题
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计师在执行审计程序时,下列哪项不属于审计证据?()
A.审计师的工作底稿
B.被审计单位的财务报表
C.会计凭证
D.被审计单位的内部控制文件
2.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊嫌疑,应采取的措施是?()
A.继续审计,不采取任何措施
B.向被审计单位管理层报告
C.向注册会计师协会报告
D.向被审计单位董事会报告
3.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评估,下列哪项不是内部控制的目标?()
A.保证财务报告的可靠性
B.防止和发现错误和舞弊
C.提高审计效率
D.保障企业资产的安全
4.审计师在审计过程中,发现被审计单位的财务报表存在重大错报,下列哪项措施是错误的?()
A.立即与被审计单位管理层沟通
B.要求被审计单位更正财务报表
C.直接向股东报告
D.保留审计意见
5.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行测试,下列哪项不是内部控制测试的目的?()
A.评估内部控制的有效性
B.确定审计程序的范围
C.发现内部控制中的缺陷
D.评价被审计单位的财务状况
6.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,下列哪项不是审计师的责任?()
A.评估财务报表的公允性
B.识别财务报表中的重大错报
C.评估被审计单位的内部控制
D.保证财务报表的真实性
7.审计师在审计过程中,发现被审计单位的财务报表存在重大错报,下列哪项措施是正确的?()
A.要求被审计单位提供更多的审计证据
B.直接修改财务报表
C.与被审计单位管理层协商,要求更正财务报表
D.继续审计,不采取任何措施
8.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行测试,下列哪项不是内部控制测试的方法?()
A.查询和观察
B.分析程序
C.询问和讨论
D.审计抽样
9.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,下列哪项不是审计师的审计意见类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无意见
10.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,下列哪项不是审计师的工作底稿内容?()
A.审计程序
B.审计发现
C.审计结论
D.被审计单位的财务报表
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行审计程序时,以下哪些属于审计证据的类型?()
A.内部控制文件
B.会计凭证
C.财务报表
D.审计师的工作底稿
E.被审计单位的声明
12.下列哪些是审计师在审计过程中可能遇到的审计风险?()
A.误报风险
B.略计风险
C.确认风险
D.报告风险
E.舞弊风险
13.审计师在评估被审计单位的内部控制时,以下哪些是内部控制的目标?()
A.确保财务报告的可靠性
B.提高经营效率和效果
C.促进合规性
D.减少审计程序
E.保护资产的安全完整
14.审计师在实施实质性程序时,以下哪些程序是必要的?()
A.审查记录文件
B.监督经营过程
C.分析程序
D.审计抽样
E.询问管理层
15.审计师在完成审计工作后,以下哪些文件是必须的?()
A.审计报告
B.审计计划
C.审计总结报告
D.审计工作底稿
E.被审计单位声明
三、填空题(共5题)
16.审计师在实施风险评估程序时,首先需要了解的是被审计单位的行业环境、法律环境以及经济环境等因素,这被称为审计的______。
17.审计师在执行审计工作时,对于审计过程中获取的证据应当进行适当的______,以确保证据的可靠性。
18.在审计过程中,如果审计师发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当首先与被审计单位的管理层进行______。
19.审计师在评估被审计单位的内部控制时,通常会采用______和询问等方法。
20.审计师在审计工作底稿中,需要记录审计程序的执行情况、获取的审计证据以及得出的审计结论等,这些记录构成了审计工作的______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计程序时,不需要对内部控制进行评估。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错报,可以直接修改财务报表。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,应当完全依赖被审计单位的内部控制
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