- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE1
PAGE1
ISO37301-2021合规管理体系内部审核检查表
内审员:内审组长:内审日期:2025年09月1日
条款
标准内容
审核记录
符合性
4.1理解组织及其环境
公司确定与其目的相关并影响其实现合规管理体系预期结果能力的内部和外部问题。为此,组织应考虑广泛的问题,包括但不限于:
——商业模式,包括组织活动和运营的战略、性质、范围和规模的复杂性以及可持续性;
一与第三方的业务关系的性质和范围;
一法律和法规环境:
一经济状况;
一社会,
您可能关注的文档
- ISO 31030-2021旅行风险管理 — 组织指南(中文版-译2022-11).docx
- ISOTS 10020-2025质量管理体系 组织变更管理 过程(2025译).docx
- ISOTS 10020-2025质量管理体系 组织变更管理 过程(2025译) (1).docx
- ISO 31000–2018风险从业人员指南(2022-译).docx
- ISO 31000:2009 风险管理原则与实施指南(译).docx
- PD ISO_TS22331-2018安全与韧性-业务连续性管理体系-业务连续性策略指南(译-2025).docx
- PD ISO-TS22331-2018安全与韧性-业务连续性管理体系-业务连续性策略指南(译-2025).docx
- ISO 30201-2025(DIS)人力资源管理体系——要求(译-2025).docx
- ISO 30405-2023人力资源管理——人员招聘指南(译).docx
- SA8000-2026社会责任管理体系内审管理评审全套资料(可编辑!).docx
有哪些信誉好的足球投注网站
文档评论(0)