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审计学复习题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,注册会计师通常通过哪些程序来获取财务报表的公允反映?()
A.审查管理层编制的财务报表
B.与管理层讨论财务报表编制基础
C.对财务报表进行独立分析
D.以上都是
2.在审计过程中,哪些审计证据通常被认为是最可靠的?()
A.管理层的口头声明
B.会计分录和调整
C.第三方独立机构出具的审计报告
D.管理层的内部备忘录
3.审计过程中,注册会计师在什么情况下应考虑实施追加的审计程序?()
A.当审计计划有变更时
B.当管理层提供的信息与审计证据不一致时
C.当审计风险评估显示较高的风险时
D.以上都是
4.审计意见的类型包括哪些?()
A.保留意见
B.无保留意见
C.拒绝表示意见
D.以上都是
5.审计过程中,内部控制的目标是什么?()
A.确保财务报表的可靠性
B.防范和发现舞弊行为
C.提高经营效率
D.以上都是
6.在审计过程中,审计工作底稿的作用是什么?()
A.记录审计程序和结果
B.提供审计证据
C.作为审计报告的基础
D.以上都是
7.审计过程中,注册会计师如何评估舞弊风险?()
A.通过询问管理层
B.通过分析财务报表
C.通过观察内部控制
D.以上都是
8.审计过程中,哪些行为可能构成舞弊?()
A.故意遗漏信息
B.故意篡改财务数据
C.故意隐瞒重大事项
D.以上都是
9.审计过程中,注册会计师如何处理与管理层之间的分歧?()
A.请求管理层提供更多信息
B.与内部审计师沟通
C.独立调查以获取更多证据
D.以上都是
10.审计过程中,注册会计师如何确保审计意见的独立性?()
A.遵守职业道德规范
B.保持专业判断的独立性
C.避免利益冲突
D.以上都是
二、多选题(共5题)
11.审计过程中,注册会计师进行风险评估时需要考虑的因素包括哪些?()
A.财务报表的性质
B.交易的性质
C.管理层的诚信和胜任能力
D.经济环境的变化
12.审计过程中,内部控制的目标有哪些?()
A.保证财务报表的可靠性
B.防范和发现舞弊行为
C.促进经营效率和效果
D.保证公司合规性
13.审计过程中,审计证据的类型包括哪些?()
A.外部证据
B.内部证据
C.直接证据
D.间接证据
14.审计过程中,注册会计师在哪些情况下可能发表保留意见?()
A.审计范围受到限制
B.审计证据不足以得出结论
C.发现财务报表存在重大错误
D.管理层舞弊
15.审计过程中,注册会计师如何处理与管理层之间的分歧?()
A.请求管理层提供更多信息
B.与内部审计师沟通
C.独立调查以获取更多证据
D.报告审计委员会
三、填空题(共5题)
16.审计过程中,注册会计师应首先对被审计单位的____进行初步评估。
17.审计意见的组成部分包括____、意见段和注册会计师的签名与盖章。
18.审计过程中,如果发现管理层存在舞弊行为,注册会计师应当____。
19.审计过程中,为了确保审计工作的有效性,注册会计师应定期对审计工作进行____。
20.审计过程中,注册会计师应当通过____程序来评估舞弊风险。
四、判断题(共5题)
21.审计过程中,注册会计师必须对被审计单位的内部控制进行详细审查。()
A.正确B.错误
22.审计意见的类型中,否定意见意味着注册会计师对财务报表的公允性表示完全同意。()
A.正确B.错误
23.审计过程中,如果注册会计师发现财务报表存在重大错误,应当立即告知管理层。()
A.正确B.错误
24.审计过程中,注册会计师的独立性仅指其专业判断的独立性。()
A.正确B.错误
25.审计过程中,注册会计师的审计工作底稿应当对所有审计程序和结论进行详细记录。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:在审计过程中,注册会计师如何确定审计风险?
27.问:审计过程中,如何处理与管理层的不一致意见?
28.问:什么是审计抽样?为什么注册会计师在审计过程中使用审计抽样?
29.问:在审计过程中,如何处理发现的管理层舞弊行为?
30.问:审计过程中,注
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