- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
审计师考试(初级)审计理论与实务真题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的基本原则不包括以下哪项?()
A.独立性
B.客观性
C.必威体育官网网址性
D.完整性
2.在审计过程中,下列哪项不是审计证据的类型?()
A.内部证据
B.外部证据
C.证明性证据
D.指示性证据
3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是审计师应该关注的内容?()
A.被审计单位内部控制的有效性
B.被审计单位的风险承受能力
C.被审计单位的管理层诚信度
D.被审计单位的行业特点
4.在审计报告中,以下哪项不是必要内容?()
A.审计意见
B.审计师姓名
C.审计报告日期
D.被审计单位财务报表
5.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是审计师应该遵循的程序?()
A.遵循审计准则
B.保持独立性
C.获取充分适当的审计证据
D.审计师可以不遵循法律法规
6.在审计过程中,以下哪项不是审计师的责任?()
A.对财务报表发表审计意见
B.确定财务报表是否遵循相关法律法规
C.预测被审计单位未来的财务状况
D.评估被审计单位内部控制的有效性
7.审计师在执行实质性程序时,以下哪项不是审计师应该关注的内容?()
A.交易的真实性
B.交易的存在性
C.交易的准确性
D.交易的法律性
8.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是审计师应该考虑的因素?()
A.财务报表的复杂性
B.被审计单位的管理层诚信度
C.被审计单位的规模
D.审计师的经验
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应该保持的态度?()
A.谨慎性
B.客观性
C.竞争性
D.诚信性
10.在审计报告中,以下哪项不是审计师对财务报表的审计意见?()
A.符合财务报告编制基础
B.公正表达财务状况
C.审计师无保留意见
D.被审计单位管理层责任
二、多选题(共5题)
11.审计师在评估被审计单位内部控制时,应考虑以下哪些因素?()
A.内部控制的设计和实施
B.内部控制的目标
C.被审计单位的风险评估过程
D.被审计单位的管理层和员工
12.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些是审计师应考虑的审计领域?()
A.财务报表的编制过程
B.被审计单位的风险评估过程
C.财务报表的列报和披露
D.被审计单位的业务流程
13.审计师在执行实质性程序时,以下哪些是审计师获取审计证据的方法?()
A.观察程序
B.分析程序
C.审计抽样
D.审计询问
14.审计师在审计报告中,以下哪些内容是审计师的责任?()
A.审计意见
B.审计师的工作范围
C.被审计单位的财务状况
D.审计师的独立性
15.审计师在实施审计程序时,以下哪些是审计师应遵循的原则?()
A.审计准则
B.职业道德规范
C.被审计单位的规定
D.相关法律法规
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计业务时,应当遵循的审计准则是由中国注册会计师协会发布的《中国注册会计师审计准则》。
17.审计师在实施风险评估程序时,应当了解被审计单位的内部控制,以评估其有效性和设计。
18.审计师在审计过程中,应当获取充分、适当的审计证据,以支持其审计意见。
19.审计师在审计报告中,如果对财务报表发表无保留意见,则表明财务报表在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况和经营成果。
20.审计师在审计过程中,应当保持独立性和客观性,这是审计师职业道德的基本要求。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当直接提出改进建议。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计报告中,如果对财务报表发表保留意见,则意味着财务报表存在重大错报。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计业务时,可以不遵循职业道德规范。()
A.正确B.错误
24.审计师在实施风险评估程序时,只需关注被审计单位的高风险领域。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计报告中,如果对财务报表发表否定意见,则意味着财务报表存在重大错报。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制?
27.什么是审计抽样?请说明审计师在
有哪些信誉好的足球投注网站
文档评论(0)