- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
审计基础试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的目的是什么?()
A.发现和纠正错误
B.评价和改善内部控制
C.提供对财务报表的合理保证
D.以上都是
2.内部审计师的主要职责是什么?()
A.监督公司运营
B.提供外部审计服务
C.对公司内部控制进行评估
D.管理公司财务
3.审计过程中,下列哪项不是审计师的职责?()
A.确定审计范围
B.评估风险
C.制定审计计划
D.签发审计报告给股东
4.审计师在执行审计时,应遵循哪个原则?()
A.诚信原则
B.专业胜任能力原则
C.独立性原则
D.以上都是
5.审计工作底稿的作用是什么?()
A.作为审计报告的附件
B.为后续审计提供参考
C.作为证据用于法律诉讼
D.以上都是
6.审计师在审计过程中遇到重大错误时,应如何处理?()
A.忽略错误
B.通知管理层
C.直接纠正错误
D.与外部审计师协商
7.审计师在审计过程中,下列哪项行为是不正确的?()
A.保持客观和公正
B.保持独立性和客观性
C.收受贿赂
D.保守审计秘密
8.审计报告应当包括哪些内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师的意见和结论
D.以上都是
9.审计师在审计过程中,如何保持独立性?()
A.通过接受审计培训
B.通过保持专业胜任能力
C.通过保持客观和公正
D.以上都是
二、多选题(共5题)
10.审计程序通常包括哪些步骤?()
A.计划审计工作
B.实施风险评估程序
C.实施控制测试或实质性程序
D.完成审计并编制审计报告
11.内部控制的目标有哪些?()
A.提高财务报告的可靠性
B.保障资产的安全性和完整性
C.促进合规性目标的实现
D.提高经营效率和效果
12.审计师在执行审计工作时,应遵循哪些基本准则?()
A.独立性
B.职业胜任能力
C.必威体育官网网址性
D.客观性
13.审计报告中可能包含哪些类型的意见?()
A.标准无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.否定意见
14.审计师在识别和评估风险时,应考虑哪些因素?()
A.内部控制的有效性
B.业务流程的特点
C.交易的复杂性
D.会计估计的难度
三、填空题(共5题)
15.审计的目的是为了提供对财务报表的____和____。
16.审计师在执行审计工作时,应遵循的三个基本准则是____、____和____。
17.审计师在编制审计报告时,如果财务报表存在重大错报,应当发表____意见。
18.内部审计的主要职责是____和____。
19.审计师在实施风险评估程序时,需要关注____、____和____等方面。
四、判断题(共5题)
20.审计师在审计过程中可以接受被审计单位的礼品。()
A.正确B.错误
21.内部审计和外部审计的目标是完全一致的。()
A.正确B.错误
22.审计报告必须由审计师个人签名。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中发现财务报表存在重大错报,应当立即告知管理层。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中可以仅依赖于内部控制的有效性而不进行实质性测试。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.什么是审计风险?
26.审计师在审计过程中如何评估和应对风险?
27.内部控制的目标有哪些?
28.审计师在编制审计报告时,如何表达审计意见?
29.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?
审计基础试题及答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】审计的目的包括发现和纠正错误、评价和改善内部控制以及提供对财务报表的合理保证。
2.【答案】C
【解析】内部审计师的主要职责是对公司内部控制进行评估,以确保公司运营的效率和效果。
3.【答案】D
【解析】审计师负责确定审计范围、评估风险和制定审计计划,但签发审计报告给股东不是审计师的职责。
4.【答案】D
【解析】审计师在执行审计时应遵循诚信原则、专业胜任能力原则和独立性原则。
5.【答案】D
【解析】审计工作底稿既是审计报告的附件,也为后续审计提供参考,并在必要时可作为证据用于法律诉讼。
6.
您可能关注的文档
- 市场营销知识 练习题.docx
- 工程师之交通工程目标控制高分通关题型题库附解析答案.docx
- 山西省阳泉市高职单招2025-2025学年综合素质练习题含答案.docx
- 山东药品食品职业学院单招职业技能测试题库及答案解析word版.docx
- 山东建筑安全员《A证》考试题库及答案.docx
- 少儿科普知识问答竞赛考试试题含答案.docx
- 小学生科普知识竞赛题目及答案.docx
- 小学汉字听写大赛题库「古诗」通关秘籍题库.docx
- 小学一年级奥数题及答案 - 认识图形题及答案.docx
- 对外经贸大学行政管理考研真题、考研复习资料、考研大纲、专业课范围.docx
- 2025浙江温州市公用事业发展集团有限公司面向高校招聘工作人考前自测高频考点模拟试题必威体育精装版.docx
- 2025年蓬安县财政局下属单位招聘备考题库附答案.docx
- 广安市农业农村局2025年公开遴选市动物卫生监督所工作人员备考题库附答案.docx
- 南昌市劳动保障事务代理中心招聘3名劳务派遣驾驶员参考题库附答案.docx
- 2025浙江绍兴市新昌县机关事业单位招用编外聘用人员36人备考题库必威体育精装版.docx
- 浙江国企招聘-2025嘉兴海盐县城市投资集团有限公司招聘7人笔试备考试题附答案.docx
- 长沙银行2026校园招聘备考题库必威体育精装版.docx
- 2026年度中国地震局事业单位公开招聘备考题库附答案.docx
- 2025福建省晋江圳源环境科技有限责任公司招聘6人模拟试卷附答案.docx
- 浙江国企招聘-2025温州平阳县城发集团下属房开公司招聘5人公笔试备考试题附答案.docx
有哪些信誉好的足球投注网站
文档评论(0)