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2025年事业单位笔试-安徽-安徽审计学(医疗招聘)历年参考题典型考点含答案解析
一、单项选择题
下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)
1、在审计证据的获取过程中,下列哪种证据的证明力最强?
A.口头询问获得的信息
B.外部第三方提供的书面函证
C.被审计单位内部会议记录
D.审计人员自行编制的分析表格
2、审计工作底稿的所有权一般归属于
A.被审计单位
B.注册会计师个人
C.委托方
D.会计师事务所
3、在医疗单位财务审计中,药品收入确认应遵循的主要原则是
A.收款实现制
B.权责发生制
C.预算执行制
D.现金收付制
4、下列属于内部审计基本职能的是
A.鉴证与咨询
B.税务稽查
C.司法调查
D.行政处罚
5、审计抽样中,若总体项目差异性较大,最适宜采用的方法是
A.简单随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.便利抽样
6、下列哪项不属于审计报告的基本要素?
A.标题
B.收件人
C.审计意见段
D.被审计单位财务报表
7、在审计风险模型中,重大错报风险是指
A.审计程序未能发现重大错报的风险
B.被审计单位财务报表存在重大错报的可能性
C.注册会计师判断失误的风险
D.内部控制失效导致的风险
8、对医院固定资产进行审计时,最有效的实质性程序是
A.询问资产使用人员
B.检查购置合同与发票
C.观察资产使用状态
D.重新计算折旧
9、下列关于审计独立性的表述,正确的是
A.独立性仅要求形式上独立
B.独立性包括实质与形式两方面
C.兼职审计人员不影响独立性
D.与被审计单位有借款关系仍可审计
10、在政府审计中,对医疗机构专项资金使用情况的审计属于
A.财政财务审计
B.经济责任审计
C.绩效审计
D.合规性审计
11、在医疗机构内部审计中,下列哪项不属于审计委员会的主要职责?
A.监督内部审计部门的独立性
B.审批年度审计计划和预算
C.直接参与具体审计项目的实施
D.评估外部审计机构的工作质量
12、根据《审计法》规定,审计机关对医疗机构进行审计时,有权采取的措施不包括?
A.要求被审计单位提供财务资料
B.冻结被审计单位银行账户
C.就审计事项向相关人员调查取证
D.检查被审计单位的会计凭证和账簿
13、在医疗设备采购审计中,最应关注的风险是?
A.设备使用率低
B.采购价格虚高、程序违规
C.设备品牌知名度低
D.操作人员培训不足
14、下列哪项属于内部审计的“确认服务”范畴?
A.为管理层提供流程优化建议
B.对财务报表进行独立鉴证
C.协助设计内部控制制度
D.开展员工绩效考核培训
15、在审计抽样中,若总体项目差异较大,应优先采用哪种抽样方法?
A.简单随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.任意抽样
16、下列哪项最能体现审计的“客观性”原则?
A.审计结论以充分证据为基础
B.审计报告按时提交
C.审计人员具备会计职称
D.审计项目由领导指定
17、对医院药品采购环节进行审计时,下列哪项是关键控制点?
A.药品库存周转率
B.采购是否执行“两票制”
C.药房窗口服务态度
D.药品广告宣传合规性
18、下列哪种情况表明内部控制存在重大缺陷?
A.部分报销单据签字不全
B.同一人负责采购与验收
C.月度报表略有延迟
D.部分资产标签脱落
19、在绩效审计中,评价医院财政资金使用效果的主要维度是?
A.资金使用是否合规
B.是否实现预期产出与社会效益
C.会计核算是否准确
D.审批流程是否完整
20、审计报告中“审计意见”的作用是?
A.记录审计工作过程
B.说明审计范围和方法
C.对审计事项发表专业判断
D.列出所有发现的问题
21、在医院内部审计中,重点审查医疗设备采购流程的合规性,主要体现的是审计的哪项职能?
A.经济鉴证职能
B.绩效评价职能
C.经济监督职能
D.管理咨询职能
22、下列哪项不属于政府审计与内部审计的区别?
A.审计独立性程度不同
B.审计依据完全相同
C.审计范围侧重点不同
D.审计结果的法律效力不同
23、在审计抽样中,若审计人员关注高金额项目的风险,最适宜采用的方法是?
A.简单随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.整群抽样
24、医院财务收支审计中,发现虚列药品支出以套取资金的行为,属于?
A.会计差错
B.财务舞弊
C.预算超支
D.核算不规范
25、审计报告中强调事项段的作用是?
A.改变审计意见类型
B.提示重大不确定性事项
C.替代保留意见
D
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