采购申请与审批流程标准表.docVIP

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采购申请与审批流程标准工具

一、适用范围与启动条件

本工具适用于公司内部各类采购需求的管理,涵盖日常办公物资(如文具、耗材)、生产设备配件、服务类采购(如保洁、咨询)等非生产性及生产性采购场景。启动条件为:部门已明确采购需求,且采购事项符合公司预算管理要求(或预算已通过审批流程),不存在违反公司采购政策的禁止情形(如非必需品、重复采购等)。

二、全流程操作步骤详解

步骤1:需求确认与申请单填写

执行人:需求部门申请人*

操作说明:

申请人*确认采购需求(物品名称、规格、数量、用途等),保证需求合理、必要;

填写《采购申请与审批标准表》(见第三部分),详细填写采购明细、预算金额、期望到货日期等信息,附必要说明(如设备采购需注明技术参数、服务采购需注明服务范围);

核对信息无误后,提交至部门负责人审核。

输出物:《采购申请与审批标准表》(初稿)

步骤2:部门负责人审核

执行人:需求部门负责人*

操作说明:

审核采购需求的必要性、合理性(如是否存在替代方案、是否为重复采购);

核对采购明细与部门工作计划的匹配度,确认预算金额是否在部门年度预算范围内;

审核通过后,在“部门负责人审核意见”栏签字确认,若不通过需注明理由并退回申请人*调整。

输出物:审核通过的《采购申请与审批标准表》

步骤3:财务预算复核

执行人:财务部门审核人*

操作说明:

复核采购预算与公司财务制度的合规性(如是否超预算、预算科目是否正确);

审核报价依据(若提供)或市场价格参考的合理性,保证预算金额与市场行情基本匹配;

复核通过后,在“财务复核意见”栏签字确认;若预算不足或科目不符,需反馈申请人或部门负责人调整预算。

输出物:财务复核意见及通过的申请表

步骤4:分级审批决策

执行人:按采购金额分级审批(示例:

金额≤5000元:需求部门负责人、财务审核人审批;

5000元<金额≤20000元:需求部门负责人、财务审核人、分管副总*审批;

金额>20000元:需求部门负责人、财务审核人、分管副总、总经理审批)

操作说明:

审批人根据采购事项的重要性、金额大小、预算执行情况等进行决策;

审批通过后,在对应审批栏签字;若不通过,需注明理由并终止流程(或退回修改)。

输出物:完整审批通过的《采购申请与审批标准表》

步骤5:采购执行与跟进

执行人:采购专员*(或需求部门指定人员)

操作说明:

根据审批通过的申请表,开展采购工作(如比价、选型、签订采购合同等);

优先选择合格供应商(公司合格供应商名录内),保证采购物品/服务符合质量要求;

采购过程中若需调整采购明细(如规格、数量、金额),需重新履行审批流程;

跟进物流进度,保证按“期望到货日期”交付,到货后通知需求部门验收。

输出物:采购合同、送货单、验收单等

步骤6:验收与结果反馈

执行人:需求部门验收人、采购专员

操作说明:

需求部门验收人*对照采购申请单核对物品/服务的规格、数量、质量,填写《验收单》;

验收合格后,在《采购申请与审批标准表》“验收结果”栏签字确认;若不合格,及时联系采购专员*处理(如退换货、索赔);

采购专员将验收单、发票(若涉及)等资料提交财务部门办理结算,并将采购结果反馈给申请人。

输出物:《验收单》、采购完成反馈

三、采购申请与审批标准表(模板)

申请基本信息

采购明细

审批流程

执行与验收

申请单号:

序号

部门负责人审核意见:签字:__________

验收结果:□合格□不合格

申请部门:

1

日期:__________

验收人签字:__________

申请人:*

物品名称:

采购专员签字:__________

联系方式:*

规格型号:

财务复核意见:签字:__________

日期:__________

申请日期:

单位:

日期:__________

期望到货日期:

数量:

审批领导意见:签字:__________

备注:

采购事由:(简要说明用途及必要性)

单价(预算):

日期:__________

(如供应商信息、特殊要求等)

总价(预算):

用途说明:

供应商建议(若有):

四、关键注意事项与风险提示

需求明确性:采购申请需详细填写物品规格、用途等信息,避免模糊描述(如“一批办公用品”应具体到“A4纸100包,70g”),防止采购偏差。

预算优先原则:未纳入年度预算或未通过临时预算审批的采购事项,不得启动流程;紧急采购需提前口头报备分管领导,事后补全手续。

审批时效:各审批环节需在2个工作日内完成,无合理理由不得拖延;紧急采购可启动“绿色审批通道”,但需注明“紧急”字样并由分管副总*加签。

供应商合规:采购需从公司合格供应商名录中选择,名录外供应商需经采购部门、财务部门联合评估并报分管领导*批准。

信息准确性:申请人*对申请信息的真实性、完整性负责,若因信息错误导致采购失败或损失

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