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审计公司审计报告管理实施细则
一、总则
(一)目的
为加强本审计公司审计报告的管理,规范审计报告的编制、审核、出具及存档等流程,确保审计报告的质量和真实性,提高审计工作的效率和公信力,更好地为客户提供优质服务,依据国家相关法律法规以及行业规范,结合本公司实际情况,特制定本实施细则。
(二)适用范围
本细则适用于本审计公司承接的所有审计项目所涉及的审计报告管理工作,包括但不限于财务报表审计、专项审计、内部审计等各类审计业务产生的审计报告。
(三)基本原则
1.真实性原则:审计报告应如实反映审计项目的实际情况,所有数据和结论均应有充分、适当的审计证据支持。
2.准确性原则:报告内容
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