审计公司财务报销审核管理制度.doc

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审计公司财务报销审核管理制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范本审计公司的财务报销审核流程,加强财务管理,确保公司各项费用支出合理、合规、真实,保障公司资金安全,提高资金使用效率,为公司的稳定发展和高效运营提供有力支持。

2.适用范围

本制度适用于本审计公司全体员工,包括正式员工、试用期员工以及因工作需要临时参与公司项目的人员等。

3.原则

-真实性原则:报销的费用必须是实际发生的,相关票据和证明材料应真实可靠,不得虚报、假报。

-合理性原则:费用支出应符合公司的业务需求和相关规定,具有合理的用途和必要性。

-合规性原则:报销行为必须符合国家法律法规

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