8(58)《多行业企业内部审计实务操作》提纲.docVIP

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2025年完美版

《多行业企业内部审计实务操作》提纲

第一部分财务审计

第一讲流动资产审计

货币资金审计

采购与付款审计

采购与付款循环业务活动及控制风险

采购与付款循环的控制测试

应收及预付账款审计

坏账准备审计

第二讲非流动资产审计

投资与筹资业务活动及风险

投资与筹资循环的内部控制测试

三、长期股权投资审计

四、固定资产审计

五、在建工程审计

六、工程物资审计

七、无形资产审计

第三讲负债审计

流动负债审计

长期负债审计

第四讲生产与存货审计

生产与存货业务活动及控制风险

生产

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