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臣心一片磁针石,不指南方不肯休。——文天祥
审计会计试题及答案
审计会计试题及答案
一、选择题
1.下列关于审计的说法中,正确的是:
A.审计是一种会计工作
B.审计是对公司管理层负责
C.审计是对公司财务报表的审核
D.审计是对公司业务流程的优化
答案:C
2.下列关于内部控制的说法中,正确的是:
A.内部控制是指公司管理层对其财务报表的审核
B.内部控制是通过审计来实现的
C.内部控制是指公司对风险进行管理的一种方式
D.内部控制是由审计师来负责实施的
答案:C
3.下列关于审计程序中财务账务的处理方法中,正确的是:
A.采用分析法进行检查
不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。——《韩非子》
B.采用取证法进行检查
C.采用抽样法进行检查
D.采用比对法进行检查
答案:B
二、判断题
1.审计是一种法律行为,属于受法律保护的知识产权。
答案:错误
2.审计师对于公司财务报表的审核具有最终的责任。
答案:正确
3.审计程序主要针对公司的财务报表进行审核,不包括对公司的业
务流程进行审核。
答案:错误
三、简答题
1.请简述审计师的职责及责任。
答:审计师的职责是对公司的财务报表进行审核,确保其真实、准
确、完整,以提供对外报告。审计师的责任是对于所审核的财务报表
的准确性负责,并向公司的股东、债权人、监管机构等各方提供准确
的财务信息。
英雄者,胸怀大志,腹有良策,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。——《三国演义》
2.简述内部控制的重要性及作用。
答:内部控制是一种组织管理体系,通过制度、流程和措施来确保
公司的财务报表的准确性和资产的安全性。内部控制的重要性在于它
可以帮助公司管理层了解和管理风险,预防和发现潜在的错误和欺诈
行为,提高公司的经营效率和竞争力。
四、综合题
某公司经审计后发现公司财务报表中存在以下问题,请给出相应的
解决方案:
1.存在盈余管理行为,通过调整利润以掩盖公司实际的经营状况。
解决方案:审计师可以采用比对法进行检查,核实公司的财务数据
是否真实可靠,同时通过与公司相关方沟通,了解其经营情况,确保
公司财务报表的准确性。
2.公司内部缺乏良好的审计制度和流程,导致财务数据的准确性无
法得到保证。
解决方案:审计师可以向公司管理层提出建议,建立健全的内部控
制制度,包括制定审计流程、明确审计职责、加强对财务数据的监管
等,以确保财务数据的准确性。
3.存在未披露的相关方交易,影响财务报表的真实性。
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
解决方案:审计师可以通过取证法进行检查,调查公司与相关方的
交易记录,确保这些交易的披露和会计处理符合相关法规和会计准则,
以维护财务报表的真实性。
总结:审计是对公司财务报表的审核,具有保证公司财务信息准确
性和透明度的重要作用。通过合理的审计程序和内部控制,可以
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