年度财务审计准备清单.pptx

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年度财务审计准备清单

汇报人:XXX(职务/职称)

日期:2025年XX月XX日

审计前期准备工作

财务数据收集与整理

收入与成本审计

资产审计

负债审计

所有者权益审计

税务合规性审计

目录

内部控制评估

关联交易审计

审计证据与工作底稿

审计调整与沟通

审计报告编制

后续审计与改进建议

法律法规与行业标准遵循

目录

审计前期准备工作

01

确定审计范围和目标

聚焦审计核心目标

根据企业性质(如上市公司需合规性审计)和管理需求(如并购前尽职调查),确定是以财务报表真实性验证为主,还是兼顾内部控制有效性评估或舞弊风险排查。

动态调整机制

预留范围修正空间,例如发现异常交易时扩展抽样范围,

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