2025年财政工作计划收入预算安排与财政干部个人年度工作计划例文.docVIP

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财政工作计划收入预算安排与财政干部个人年度工作计划例文汇编

财政工作计划收入预算安排

xx年年财政收入预算安排

国税安排

一、个人利息所得税

xx年终银行储蓄存款余额44亿,比上年同期增长5.8亿,增长率为15%,去年储蓄存款利息税完毕1280万,今年按15%增长为1280×115%=1472万元;存款中活期占17%左右,一年定期占50%左右,其他占33%,个人利息所得税不仅取决于储蓄存款增长规模和速度,也取决于当期消费活跃程度,重要原因是缴税环节在取款结息时,不是预提制,按活期年利率0.72%,定期一年2.52%,六个月2.25%,以及既有存款构造和规模测算,理论上最高值1700万元,按1500万元安排较可靠,县级部分为600万元。

二、新增企业所得税

去年国税在房地产上征收新办企业所得税80万元,今年安排150万元;县级部分60万元。

三、增值税

乡镇:

乡镇去年全额完毕5539万元,其中乡镇征收2768万元,商贸企业、外地代开票、外地引进和协调合计2771万元,正常征收部分按25%增速增长,重要是地税按20%增长,国税无论在征罢手段和税源上都好于地税;不稳定部分按10%增长,重要是考虑商贸企业一是业务不稳定;二是政策上打擦边球,随时被省国税局监控就有也许被取消,并且有已经取消;三是考虑收入质量,不愿把增长过多寄托于这一块;四是考虑任务,不增长大盘无法计划。

按上述原则测算后,取整和个别乡镇略作调整,重要是道口镇全额增长25%,达到1575万元,有河西钢厂作保证;高平去年完毕1700万元,但目为xx万元,今年维持上年目任务;老店去年目为340万元,今年全县倾力扶持华康,维持340万元不动;半坡店商贸企业取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八里营年终外地协调税50万元,xx年已取消企业入38万元,三乡镇均无像样新增长,维持上年完毕数或略增。

国税三项收入合计安排3215万元,比上年预算增34.8%,比上年决算增21.05%。

地税安排

一、重要项目

阿深高速

全长42.131公里,协议总金额91231.7万元,其中一期58122万元,二期工程33109.7万元,扣除工程监理费522.6万元,三个增值税一般纳税人工程款1914.3万元,工程应税总金额88794.8万元。

所有收足:应征营业税88794.8×3%=2663.84万元

城建税2663.84×1%=26.63万元

教育附加2663.84×3%=79.91万元

从xx年以来,已征:营业税xx年1000万元,xx年277万元,xx年1221.72万元,合计2498.72万元。

xx年年安排营业税:2663.84—2498.72=165.12万元。对应安排城建税1.65万元,教育附加4.95万元。

济东高速

1、资源税:总土方170万元,应税总金额85万元,xx年已征55万元,xx年年安排30万元。

2、营业税:总长度14.281公里,一期协议总金额19314万元。目前二期招标尚未结束,与阿深相比,由于都是双向六车道,二期估计工程金额11192万元(14.281/42.131×33019=11192万元)。两期应税工程总金额30506万元。应缴营业税总额30506×3%=915.18万元

财政干部个人年度工作计划例文

20xx年,县财政局紧紧围绕县委、县政府工作目,积极推进财源建设,深化财政改革,保证重点支出和改善民生,提高理财水平。20xx年财政局工作计划如下:

一、突出财源建设,增进经济稳定增长。

把保增收、稳增长作为财政工作重中之重,一是贯彻好支持企业发展各项财税政策,切实减轻企业承担,激发企业发展活力,调整优化需求构造,大力支持产业构造调整,积极争取上级各项产业引导资金,支持二、三产业发展;二是贯彻加紧经济开发区发展财政税收政策,加大对开发区投入,完善其功能,提高承载力,增进企业向开发区集中,使开发区成为我县经济发展引擎和新增长极;三是加强税收计划管理,实行税收分析例会和重大税款汇报制度,提高收入分析预测科学性和精确性;四是深入加强税源监控,增强组织收入积极权,将经济发展成果体现到财政增收上来,着力优化收入构造,提高收入质量,增强财政实力,为经济社会又好又快发展提供财力支撑。

二、大力组织收入,保证完毕全年财政收入任务。

将财政收入计划及早分解贯彻到各征收部门和各乡镇办(园区),做到收入安排不留缺口,层层实行收入目管理,坚持一月一考核、一旬一调度和财政收入排名月通报制度,加强收入分析和组织协调,保证实现均衡入库,增进财政收入稳定增长。

三、强化预算执行,保证重点支出需要。

在财政支出上,强化预算执行,加紧支出进度,优先保障民生政策贯彻和重点项目建设,保证法定支出达标和民生支出比例不停提高,为全县重点工作完毕提供资金支持。

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