企业管理-费用报销审批流程.pptx

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会计实操文库1/6;会计实操文库2/6

操作规范:接收员工提交的《费用报销单》及相关凭证后,需在[X]个工作日内完成审核。

审核通过的,在报销单“部门负责人意见”栏签字并注明日期,及时将资料移交财务部门审核。审核发现问题的,如费用事由不合理、凭证缺失等,需退回

员工并说明原因,要求补充完善后重新提交。例如,员工报销业务招待费未附招待申请单,部门负责人应退回并要求补填申请单,明确招待对象及事由。

(二)财务部门审核审核职责:财务部门审核人员负责对报销凭证的合法性、准确性及流程合规性进行丏业审核。具体包括:发票是否为正规合法票据(可通过税务系统查验真伪

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