信贷公司内部审计立项办法.doc

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信贷公司内部审计立项办法

第一章总则

1.目的:为规范本信贷公司内部审计立项工作,提高内部审计工作的科学性、计划性和针对性,充分发挥内部审计在公司治理中的作用,依据国家相关法律法规以及公司内部管理要求,特制定本办法。

2.适用范围:本办法适用于公司全体内部审计人员及涉及内部审计立项相关工作的部门与人员。

3.遵循原则:内部审计立项应遵循风险导向原则,重点关注公司经营管理中的高风险领域;遵循重要性原则,聚焦对公司经济效益、社会效益有重大影响的事项;遵循全面性原则,确保对公司业务和管理活动的广泛覆盖;遵循可行性原则,保证审计项目在人力、物力和时间等资源限制下能够有效实施。

第二章

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