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财务审计的工作计划
引言
审计目标和原则
审计对象和内容
审计方法和步骤
审计时间和人员安排
审计风险及应对措施
后续工作安排
目录
01
引言
确保公司财务活动的合规性、准确性和效率,通过审计评估内部控制体系的有效性,提供改进建议并促进公司长期稳健发展。
目的
随着企业规模的扩大和业务的复杂化,财务管理面临越来越多的挑战。财务审计作为一种重要的监督机制,有助于发现并纠正财务管理中的问题,保障企业资产的安全与完整。
背景
包括公司各部门、子公司及关联方的财务收支、财务报表、内部控制等相关活动。
审计对象
涵盖收入、成本、费用、资产、负债等财务科目的审计,以及内部控制制度的评估和改进建议的提出。
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