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制造公司内部审计管理规定
一、总则
1.目的
本规定旨在建立健全公司内部审计制度,规范内部审计工作流程,加强内部监督和风险防控,保障公司资产安全、财务信息真实可靠,提高公司经营管理水平和经济效益,促进公司持续健康发展。
2.依据
本规定依据国家相关法律法规、行业规范以及公司的实际情况制定。
3.宗旨
内部审计以公司的企业文化和经营理念为指导,秉持客观、公正、独立的原则,为公司的战略目标实现提供支持和保障。在审计过程中,注重发现问题、提出改进建议,促进公司各项业务活动合法、合规、有效运行。
二、适用范围
本规定适用于制造公司全体员工以及与公司经营活动相关的所有部门和业务环节。同时,涉及
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