- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
第一章总则
第一条为加强本公司的财务管理工作,规范财务行为,提高资金使用效率,确保财务信息的真实、准确、完整,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规,结合本公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动,包括但不限于资金管理、成本控制、会计核算、财务报告、内部控制等。
第三条本公司财务管理遵循以下原则:
1.法规遵从原则:严格遵守国家法律法规和财务会计制度。
2.实事求是原则:财务信息真实、准确、完整。
3.效率原则:提高资金使用效率,降低财务成本。
4.风险控制原则:建立健全内部控制制度,防范财务风险。
第二章资金管理
第四条资金管理实行集中管理、分级负责的原则。
第五条资金管理部门负责制定资金管理制度,组织实施资金管理工作,确保资金安全、合规、高效使用。
第六条资金收支管理:
1.资金收入管理:严格执行收入管理制度,确保收入真实、及时、足额入账。
2.资金支出管理:严格按照预算执行,对支出进行审批,确保支出合理、合规。
第七条资金结算管理:
1.严格执行银行账户管理制度,确保资金结算安全、及时。
2.采用多种结算方式,提高资金结算效率。
第八条资金预算管理:
1.年度资金预算由财务部门编制,经公司领导批准后执行。
2.资金预算执行过程中,如遇特殊情况需调整预算,需经公司领导批准。
第三章成本控制
第九条成本控制是财务管理的重要环节,本公司实行全员成本控制。
第十条成本控制原则:
1.目标成本原则:以市场为导向,制定合理的成本目标。
2.预算控制原则:严格执行成本预算,控制成本支出。
3.价值工程原则:通过价值工程,提高产品附加值,降低成本。
第十一条成本核算管理:
1.严格执行成本核算制度,确保成本核算真实、准确。
2.定期进行成本分析,找出成本控制薄弱环节,提出改进措施。
第四章会计核算
第十二条会计核算遵循以下原则:
1.实事求是原则:会计核算以实际发生的经济业务为依据。
2.完整性原则:会计核算全面反映公司的财务状况和经营成果。
3.及时性原则:会计核算及时、准确、完整地反映经济业务。
第十三条会计核算内容:
1.资产核算:对公司的固定资产、无形资产、流动资产等进行核算。
2.负债核算:对公司的短期借款、长期借款、应付账款等进行核算。
3.所有者权益核算:对公司的实收资本、资本公积、盈余公积等进行核算。
4.收入核算:对公司的主营业务收入、其他业务收入等进行核算。
5.成本费用核算:对公司的主营业务成本、其他业务成本、期间费用等进行核算。
第十四条会计凭证管理:
1.会计凭证必须真实、完整、合法。
2.会计凭证的填制、审核、归档必须符合规定。
第五章财务报告
第十五条财务报告是公司对外提供财务信息的重要途径。
第十六条财务报告编制原则:
1.实事求是原则:财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
2.及时性原则:财务报告及时编制、报送。
3.可比性原则:财务报告与其他公司或同一公司不同时期的财务报告具有可比性。
第十七条财务报告内容:
1.资产负债表:反映公司在一定日期的财务状况。
2.利润表:反映公司在一定期间的经营成果。
3.现金流量表:反映公司在一定期间的现金流入和流出情况。
4.附注:对财务报表中有关项目的详细说明。
第六章内部控制
第十八条内部控制是防范财务风险的重要手段。
第十九条内部控制原则:
1.全面性原则:内部控制覆盖公司所有财务活动。
2.有效性原则:内部控制能够有效防范财务风险。
3.合理性原则:内部控制措施合理、可行。
第二十条内部控制措施:
1.建立健全内部控制制度,明确各部门、各岗位的职责和权限。
2.加强财务人员的职业道德教育,提高财务人员的业务水平。
3.实施财务信息化管理,提高财务工作效率。
4.定期进行内部审计,确保内部控制制度的有效执行。
第七章附则
第二十一条本制度由财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
(注:以上内容为示例性文本,具体内容需根据实际企业情况进行调整。)
第2篇
第一章总则
第一条为加强本企业财务管理工作,规范财务行为,提高财务管理水平,确保企业财务信息的真实、准确、完整,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规,结合本企业实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务活动,包括但不限于资金管理、成本核算、财务报告、税务管理、内部控制等。
第三条本制度遵循以下原则:
(一)合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保财务活动合法合规;
(二)真实性原则:财务信息真实反映企业财务状况和经营成果;
(三)完整性原则:财务信息全
您可能关注的文档
最近下载
- 一种双面SIP保护板及电池封装结构.pdf VIP
- 《DB13T 255-1996 棉铃虫测报田间调查规程》.pdf
- 给水排水设计手册第二版1-12册全套.pdf VIP
- 部编版道德与法治八年级上册电子教材.docx VIP
- 2024年中国新型储能装机概况(先进制造2025数解第2期第3篇).docx
- 北师大版七年级生物上册单元检测卷第3单元第6章 绿色开花植物的生活史(word版,含答案解析).docx VIP
- 区域经济学教学课件-第十一讲:自然资源与区域发展.pptx VIP
- (正式版)DB15∕T 1246-2017 《中小学理科实验室装备规范》.pdf VIP
- 2025广西公需科目考试答案(3套涵盖95-试题)一区两地一园一通道建设人工智能时代的机遇与挑战.docx VIP
- 第2课 树立科学的世界观-【中职专用】2024年中职思想政治《哲学与人生》金牌课件(高教版2023·基础模块).pptx VIP
有哪些信誉好的足球投注网站
文档评论(0)