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行政物资采购审计报告
物资采购项目审计计划
根据公司审计部2014年度审计计划和《内部审计具体准则第1号——审计计划》规定,编制本项目计划。
(一)审计目标和范围
1.审计目标。通过对采购业务流程中发生的供方管理、采购器件询价、采购计划落实、购买、验收、付款等审计工作,检查和评价采购过程中的薄弱环节,采取有效控制措施,改善物资采购质量,降低采购费用,确保物资采购满足企业生产经营需要。
2.审计范围。公司采购业务的管理,涉及生产原料与设备采购、工具类采购等内容。
(二)审计内容及重点
1.采购计划审计,对采购计划中所列物资价格、数量、质量、采购方式和供货商选择等的真实性、合理性和有效性等进行审计。
2.采购申报价格审计,对采购价格申报内容的完整性、价格标准确定的合理性和申报程序的规范性等方面所进行审计。
3.采购合同审计,对采购合同的合法性、完整性和有效性等所进行审计。
4.物资采购计划执行情况审计,对物资验收、入库、计量、价格和货款支付等业务执行的适当性、合法性和有效性等所进行的审查和评价。
(三)内部审计师及审计时间的分配
项目负责人:内部审计人员:
审计时间分配:预计自20**年*月*日起至*月*日结束.
编制人:审批人:
编制日期:20**年*月**日审批日期:
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