财务部执行投资公司审计办法.doc

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财务部执行投资公司审计办法

一、总则

1.目的

本审计办法旨在规范投资公司财务审计工作,确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性,保障公司资产的安全与完整,提高公司财务管理水平和运营效率,防范财务风险,促进公司健康稳定发展,更好地实现公司的社会效益和经济效益。

2.依据

本办法依据国家相关法律法规、行业监管要求以及投资公司的实际情况,并参考华为集团的审计模式制定。

3.原则

-独立性原则:审计工作应保持独立,不受其他部门和个人的干涉,以确保审计结果的客观公正。

-客观性原则:审计人员应基于客观事实和证据进行审计工作,如实反映被审计事项的情况。

-全面性

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