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教育公司财务部审计办法
一、总则
(一)目的
本办法旨在规范公司财务审计工作,加强财务管理和监督,确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性,保障公司资产的安全与完整,提高公司经济效益,促进公司健康稳定发展,同时确保公司运营符合相关法律法规要求,维护公司和股东的合法权益。
(二)适用范围
本办法适用于教育公司及其下属各部门、分支机构、全资及控股子公司的财务审计工作,涉及全体员工在财务相关工作中的行为规范以及对客户财务服务的合规性监督。
(三)审计原则
1.独立性原则:审计工作应独立于被审计对象,审计人员应保持客观、公正的态度,不受其他部门和个人的干扰,独立行使审计职权。
2.客观
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