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###面试题审计学(内部审计方向)专业及答案
####单项选择题(每题2分,共40分)
1.内部审计的主要目的是()
A.查错防弊
B.改善组织运营
C.提供审计报告
D.监督财务报表
2.以下不属于内部审计职能的是()
A.监督
B.评价
C.核算
D.咨询
3.内部审计机构的独立性主要体现在()
A.人员独立
B.工作独立
C.经费独立
D.以上都是
4.内部审计人员应具备的职业道德不包括()
A.客观性
B.必威体育官网网址性
C.独立性
D.盈利性
5.内部审计计划的制定依据是()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计证据
6.内部审计报告通常向谁提交()
A.董事会
B.股东
C.全体员工
D.管理层
7.对内部控制进行初步评价的重点是()
A.健全性和合理性
B.有效性
C.准确性
D.完整性
8.以下哪种审计方法不适用于内部审计()
A.审阅法
B.观察法
C.数据分析
D.核对法
9.内部审计质量控制的核心是()
A.审计计划的制定
B.审计人员的素质
C.审计工作的监督
D.审计报告的撰写
10.内部审计在组织中的独立性体现在()
A.与管理层共同决策
B.直接向董事会报告
C.参与被审计单位日常运营
D.不接受外部监督
11.内部审计师对审计结果应()
A.随意发表意见
B.仅向内部审计负责人报告
C.负责其真实性和完整性
D.不承担任何责任
12.以下哪项不属于内部审计报告的内容()
A.审计目的
B.审计范围
C.审计发现
D.战略规划
13.内部审计与外部审计的主要区别在于()
A.审计时间不同
B.审计目标不同
C.审计方法不同
D.审计费用不同
14.内部审计师在审计过程中发现的问题应如何处理()
A.自行处理
B.隐瞒不报
C.及时向管理层报告
D.与被审计单位协商解决
15.内部审计师在执行审计任务时,应()
A.不受组织内部控制的约束
B.保持中立和客观
C.只关注财务信息
D.可以不披露审计发现的问题
16.内部审计计划通常由谁制定()
A.审计项目负责人
B.财务经理
C.内部审计机构负责人
D.外部审计师
17.内部审计报告的主要收件人是()
A.社会公众
B.董事会或高级管理层
C.被审计单位
D.政府监管部门
18.内部审计对内部控制的评价重点是()
A.内部控制的设计和运行有效性
B.内部控制的成本
C.内部控制文档数量
D.内部控制人员数量
19.内部审计在风险管理中的主要作用是()
A.承担风险
B.规避风险
C.识别、评估和应对风险
D.转移风险
20.内部审计人员应具备的专业素质不包括()
A.审计专业知识
B.会计专业知识
C.营销专业知识
D.法律专业知识
####多项选择题(每题2分,共20分)
1.内部审计的作用包括()
A.促进企业加强内部控制
B.提高企业经济效益
C.维护企业合法权益
D.为外部审计提供服务
2.内部审计机构的设置原则包括()
A.独立性原则
B.权威性原则
C.有效性原则
D.客观性原则
3.内部审计报告的内容通常包括()
A.审计目的
B.审计范围
C.审计发现
D.审计建议
4.内部审计人员可以通过哪些方式获取审计证据()
A.检查文件记录
B.重新计算
C.分析程序
D.审计抽样
5.内部审计在风险管理中的职责有()
A.识别风险
B.评估风险
C.制定风险应对策略
D.监督风险应对措施执行
6.内部审计与外部审计的区别在于()
A.审计目标不同
B.审计独立性程度不同
C.审计依据不同
D.审计方法完全相同
7.内部审计质量控制的要素包括()
A.人员素质
B.审计计划
C.审计工作底稿
D.审计报告
8.有效的内部控制包括哪些要素()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
9.内部审计人员职业道德要求包括()
A.保持客观性
B.不参与利益冲突
C.不断更新知识
D.维护组织利益
10.内部审计的类型包括()
A.财务审计
B.合规审计
C.绩效审计
D.内部控制审计
####判断题(每题2分,共20分)
1.内部审计师应当对审计结果的真实性和完整性负责。()
2.内部审计师在执行审计任务时,可以不受组织内部控制的约束。()
3.内部审计报告应当直接向组织的高级管理层提交。()
4.内部审计师在审计过程中,可以不披露审计发现的问题。()
5.内部审计师在执行审计任务时,应当
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