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公司内部审计与风险管理策略探讨
目录
公司内部审计与风险管理策略探讨(1)........................4
一、文档综述...............................................4
(一)背景介绍.............................................4
(二)研究意义.............................................5
二、公司内部审计概述.......................................7
(一)内部审计定义及目标...................................7
(二)内部审计的主要内容...................................9
(三)内部审计的流程与方法................................13
三、风险管理策略探讨......................................13
(一)风险识别与评估......................................15
(二)风险应对策略制定....................................16
(三)风险监控与报告机制..................................17
四、内部审计与风险管理的关系..............................18
(一)内部审计在风险管理中的作用..........................19
(二)风险管理对内部审计的促进作用........................21
五、案例分析..............................................22
(一)某公司内部审计与风险管理实践........................23
(二)成功经验与存在问题..................................24
六、完善建议..............................................25
(一)加强内部审计队伍建设................................26
(二)提升风险管理意识与能力..............................27
(三)优化审计流程与方法..................................28
七、结论与展望............................................29
(一)研究结论总结........................................30
(二)未来发展趋势预测....................................31
公司内部审计与风险管理策略探讨(2).......................33
内容概要...............................................33
1.1研究背景与意义........................................33
1.2研究目的与内容........................................35
1.3研究方法与数据来源....................................36
公司内部审计概述.......................................36
2.1内部审计的定义与功能..................................37
2.2内部审计的历史发展....................................40
2.3当前内部审计的发展趋势................................41
风险管理理论框架.......................................42
3.1风险的概念与分类......................................43
3.2风险管理的重要性......................................44
3.3风险管理的基本原则....................................45
公司内部审计与风险管理的关系...........................47
4.1内部审计在风险管理中的作用.......
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