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2025年山东省公务员录用考试审计专业试题解析手册
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、审计概述
要求:了解审计的基本概念、审计的职能、审计的分类。
1.审计是指对什么活动进行监督、评价和报告的过程?
A.组织管理
B.会计记录
C.经济活动
D.政策制定
2.审计的职能不包括以下哪项?
A.验证
B.检查
C.监督
D.控制风险
3.审计可以分为以下哪些类别?
A.内部审计
B.外部审计
C.审计师审计
D.财务审计
4.审计的目的不包括以下哪项?
A.保障资产安全
B.评价经营成果
C.提高经营效率
D.提高员工满意度
5.审计的基本程序包括哪些步骤?
A.确定审计目标
B.制定审计计划
C.收集审计证据
D.分析审计证据
6.审计报告的主要内容有哪些?
A.审计意见
B.审计范围
C.审计发现
D.审计建议
7.审计师在审计过程中,应当遵循以下哪项原则?
A.独立性原则
B.客观性原则
C.公正性原则
D.审慎性原则
8.审计的独立性原则要求审计师在审计过程中做到什么?
A.保持客观、公正
B.保持职业操守
C.保持独立性
D.保持必威体育官网网址性
9.审计的客观性原则要求审计师在审计过程中做到什么?
A.客观分析审计证据
B.避免个人偏见
C.严格遵循审计准则
D.保守审计秘密
10.审计的公正性原则要求审计师在审计过程中做到什么?
A.公正评价审计结果
B.公平对待被审计单位
C.保守审计秘密
D.严格遵守审计准则
二、审计证据
要求:了解审计证据的种类、收集审计证据的方法、审计证据的运用。
1.审计证据包括以下哪些种类?
A.实物证据
B.书面证据
C.询问证据
D.观察证据
2.收集审计证据的方法不包括以下哪项?
A.询问
B.观察法
C.分析法
D.确认法
3.以下哪种证据不属于书面证据?
A.合同
B.票据
C.会计记录
D.询问记录
4.询问法在收集审计证据时,应注意以下哪些事项?
A.询问的问题要明确、具体
B.询问的方式要恰当
C.询问的对象要合适
D.询问的时间要适当
5.观察法在收集审计证据时,应注意以下哪些事项?
A.观察的内容要全面
B.观察的时间要充足
C.观察的地点要适宜
D.观察的方法要科学
6.分析法在收集审计证据时,应注意以下哪些事项?
A.分析的数据要准确
B.分析的方法要科学
C.分析的结果要可靠
D.分析的报告要完整
7.确认法在收集审计证据时,应注意以下哪些事项?
A.确认的方式要规范
B.确认的对象要全面
C.确认的结果要准确
D.确认的报告要完整
8.审计证据的运用包括以下哪些方面?
A.审计结论的依据
B.审计意见的形成
C.审计报告的内容
D.审计建议的提出
9.审计证据的充分性是指审计证据能够支持审计结论的程度。
A.正确
B.错误
10.审计证据的适当性是指审计证据与审计目的的相关性。
A.正确
B.错误
四、内部控制
要求:掌握内部控制的基本概念、内部控制的目标、内部控制的原则。
1.内部控制是指什么?
A.组织内部的一种管理活动
B.组织内部的一种监督活动
C.组织内部的一种控制活动
D.组织内部的一种决策活动
2.内部控制的目标不包括以下哪项?
A.防范风险
B.保障资产安全
C.提高经营效率
D.降低审计成本
3.内部控制的原则不包括以下哪项?
A.合理性原则
B.完整性原则
C.有效性原则
D.及时性原则
4.内部控制的基本要素包括哪些?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
5.控制环境是内部控制的基础,主要包括哪些方面?
A.组织结构
B.管理层
C.人力资源政策
D.企业文化
6.风险评估是内部控制的核心,其目的是什么?
A.识别和评估组织面临的风险
B.确定内部控制的目标
C.制定内部控制措施
D.监测内部控制的有效性
7.控制活动是内部控制的具体措施,主要包括哪些?
A.授权与职责分离
B.会计控制
C.物理控制
D.信息技术控制
8.信息与沟通是内部控制的重要组成部分,其主要目的是什么?
A.确保信息的准确性和完整性
B.促进内部控制的有效实施
C.提高内部控制的透明度
D.降低内部控制的成本
9.内部控制的有效性是指内部控制能够实现其目标的程度。
A.正确
B.错误
10.内部控制的设计应当与组织的规模、结构、业务性质和风险水平相适应。
A.正确
B.错误
五、审计程序
要求:了解审计程序的基本步骤、审计
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