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2025年审计师考试审计师考试考前冲刺试卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、审计理论与方法
要求:本部分主要考查学生对审计基本理论和方法的理解和掌握程度,包括审计的定义、审计的目标、审计程序、审计证据等。
1.选择题
(1)审计的定义是指()。
A.对企业财务报表的审查
B.对企业内部控制制度的审查
C.对企业财务报表和内部控制制度的审查
D.对企业财务状况和经营成果的审查
(2)审计的目标不包括()。
A.证实财务报表的真实性
B.评价企业的经营成果
C.提高企业的经济效益
D.防范企业风险
(3)审计程序的第一步是()。
A.检查财务报表
B.设计审计方案
C.审查内部控制制度
D.收集审计证据
(4)审计证据的可靠性取决于()。
A.证据的来源
B.证据的形式
C.证据的数量
D.证据的关联性
(5)审计过程中,审计人员应当遵循的原则不包括()。
A.客观性原则
B.独立性原则
C.完整性原则
D.及时性原则
2.简答题
(1)简述审计的定义及其目标。
(2)简述审计证据的三个基本特征。
二、审计实务
要求:本部分主要考查学生对审计实务操作的理解和掌握程度,包括审计程序、审计方法、审计报告等。
1.选择题
(1)审计程序中的初步评估包括()。
A.了解被审计单位
B.评估财务报表重大错报风险
C.确定审计范围
D.设计审计方案
(2)审计方法中的实质性测试包括()。
A.审计抽样
B.审计调查
C.审计分析
D.审计评价
(3)审计报告的组成部分不包括()。
A.审计意见
B.审计发现
C.审计依据
D.审计结论
(4)审计过程中,审计人员应当遵循的职业道德准则不包括()。
A.独立性
B.客观性
C.完整性
D.私密性
(5)审计报告中,当存在重大错报时,审计人员应当发表()。
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
2.简答题
(1)简述审计程序的基本步骤。
(2)简述审计方法中的实质性测试的主要方法。
三、内部控制与风险管理
要求:本部分主要考查学生对内部控制和风险管理的理解和掌握程度,包括内部控制的概念、内部控制的目标、风险管理的方法等。
1.选择题
(1)内部控制是指()。
A.企业内部的管理制度
B.企业内部的监督制度
C.企业内部的控制制度
D.企业内部的审计制度
(2)内部控制的目标不包括()。
A.保障企业资产的安全
B.确保财务报表的真实性
C.提高企业经济效益
D.保障企业职工的权益
(3)风险管理的方法不包括()。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险转移
(4)内部控制的有效性取决于()。
A.内部控制制度的设计
B.内部控制制度的执行
C.内部控制制度的监督
D.以上都是
(5)风险管理的主要目的是()。
A.防范企业风险
B.保障企业资产的安全
C.提高企业经济效益
D.提高企业管理水平
2.简答题
(1)简述内部控制的概念及其目标。
(2)简述风险管理的主要方法。
四、审计抽样
要求:本部分主要考查学生对审计抽样理论和方法的掌握程度,包括审计抽样的目的、抽样方法、抽样风险等。
1.选择题
(1)审计抽样的目的是()。
A.获取充分、适当的审计证据
B.评估财务报表重大错报风险
C.确定审计范围
D.审计报告的编制
(2)审计抽样中,简单随机抽样的优点不包括()。
A.确保每个项目被选中的概率相等
B.操作简单
C.适用于大量样本
D.适用于小规模样本
(3)审计抽样中的样本规模取决于()。
A.抽样风险
B.审计风险
C.可容忍错报
D.重要性水平
(4)审计抽样中的抽样风险包括()。
A.随机抽样风险
B.审计风险
C.可容忍错报风险
D.误差风险
(5)审计抽样中的非统计抽样方法不包括()。
A.判断抽样
B.质量控制抽样
C.分层抽样
D.估计抽样
2.简答题
(1)简述审计抽样的目的。
(2)简述审计抽样中的统计抽样和非统计抽样的区别。
五、舞弊审计
要求:本部分主要考查学生对舞弊审计的理解和掌握程度,包括舞弊的类型、舞弊的迹象、舞弊审计的程序等。
1.选择题
(1)舞弊审计的目的是()。
A.识别和防范企业舞弊行为
B.评估舞弊风险
C.证实财务报表的真实性
D.提高企业内部控制水平
(2)舞弊的类型不包括()。
A.财务舞弊
B.侵占资产舞弊
C.欺诈舞弊
D.违规操作舞弊
(3)舞弊的迹象包括()。
A.异常的财务数据
B.不寻常的交易
C.人员
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