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2025年企事业单位公务员录用考试审计专业试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项的字母填入题后的括号内。

1.下列关于审计的定义,正确的是()。

A.审计是对企业财务报表的编制过程进行审查

B.审计是对企业财务报表的真实性、公允性进行审查

C.审计是对企业内部控制制度的有效性进行审查

D.审计是对企业经营管理活动的合规性进行审查

2.下列关于审计分类,不属于按审计主体分类的是()。

A.内部审计

B.外部审计

C.政府审计

D.社会审计

3.下列关于审计证据,不属于审计证据类型的是()。

A.内部证据

B.外部证据

C.直接证据

D.间接证据

4.下列关于审计程序,不属于审计程序内容的是()。

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计整改

5.下列关于审计报告,不属于审计报告内容的是()。

A.审计意见

B.审计发现

C.审计结论

D.审计建议

6.下列关于审计风险,不属于审计风险类型的是()。

A.审计风险

B.重大错报风险

C.审计程序风险

D.审计责任风险

7.下列关于内部控制,不属于内部控制要素的是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

8.下列关于内部控制测试,不属于内部控制测试方法的是()。

A.观察法

B.询问法

C.分析法

D.问卷调查法

9.下列关于审计准则,不属于我国审计准则体系的是()。

A.中国注册会计师审计准则

B.中国注册会计师职业道德准则

C.中国注册会计师质量控制准则

D.中国注册会计师后续教育准则

10.下列关于审计职业道德,不属于审计职业道德规范的是()。

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.必威体育官网网址性

二、多项选择题

要求:在每小题给出的五个选项中,有两个或两个以上选项是符合题目要求的,请将正确选项的字母填入题后的括号内。

1.下列关于审计目标,属于审计目标的有()。

A.评价财务报表的真实性

B.评价财务报表的公允性

C.评价企业内部控制制度的有效性

D.评价企业经营管理活动的合规性

E.评价企业经济效益

2.下列关于审计证据,属于审计证据的有()。

A.财务报表

B.审计工作底稿

C.会计凭证

D.会计账簿

E.管理层声明

3.下列关于审计程序,属于审计程序的有()。

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计整改

E.审计后续工作

4.下列关于审计报告,属于审计报告的有()。

A.审计意见

B.审计发现

C.审计结论

D.审计建议

E.审计工作底稿

5.下列关于审计风险,属于审计风险的有()。

A.审计风险

B.重大错报风险

C.审计程序风险

D.审计责任风险

E.审计环境风险

6.下列关于内部控制,属于内部控制的有()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

7.下列关于内部控制测试,属于内部控制测试的有()。

A.观察法

B.询问法

C.分析法

D.问卷调查法

E.证据分析法

8.下列关于审计准则,属于我国审计准则的有()。

A.中国注册会计师审计准则

B.中国注册会计师职业道德准则

C.中国注册会计师质量控制准则

D.中国注册会计师后续教育准则

E.中国注册会计师审计准则解释

9.下列关于审计职业道德,属于审计职业道德的有()。

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.必威体育官网网址性

E.审计独立性

10.下列关于审计工作底稿,属于审计工作底稿的有()。

A.审计计划

B.审计程序

C.审计发现

D.审计结论

E.审计建议

四、判断题

要求:请判断下列各题的正误,正确的在题后的括号内写“对”,错误的写“错”。

1.审计是对企业财务报表的真实性和公允性进行审查的活动。()

2.内部审计和外部审计是按照审计主体分类的。()

3.审计证据必须具备客观性、相关性、充分性和可靠性。()

4.审计报告是审计人员对企业财务报表发表意见的书面文件。()

5.审计风险是指审计人员无法发现财务报表中的重大错报风险。()

6.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五个要素。()

7.内部控制测试是通过观察、询问、分析等方法,对内部控制的有效性进行验证。()

8.审计准则是中国注册会计师协会发布的,用于规范审计行为的规范性文件。(

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