- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年事业单位招聘考试综合专业能力测试试卷(审计内部控制制度)
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.下列关于内部控制的定义,错误的是()。
A.内部控制是指企业为了保护资产、保证会计信息的真实性、完整性和及时性,提高经营效率,防止舞弊和错误而实施的一系列制度、程序和措施。
B.内部控制是企业管理层为了实现企业目标,保证企业经营活动合法合规,防止和发现错误和舞弊而实施的一系列制度、程序和措施。
C.内部控制是企业管理层为了提高经营效率,降低经营风险,确保企业资产安全而实施的一系列制度、程序和措施。
D.内部控制是企业管理层为了实现企业目标,保证企业经营活动合法合规,防止和发现错误和舞弊,同时提高经营效率的一系列制度、程序和措施。
2.下列关于内部控制要素的描述,错误的是()。
A.控制环境:包括企业的组织结构、管理层的道德观和价值观等。
B.风险评估:包括对企业面临的各种风险进行识别、分析和评估。
C.控制活动:包括制定、实施和监督内部控制措施,以确保内部控制目标得以实现。
D.信息与沟通:包括企业内部的信息收集、处理、传递和反馈。
3.下列关于内部控制目标的描述,错误的是()。
A.保护资产安全:确保企业资产的安全,防止资产损失。
B.保证会计信息真实、完整和及时:确保企业提供的会计信息真实、完整和及时。
C.提高经营效率:提高企业的经营效率,降低经营成本。
D.防止和发现错误和舞弊:防止和发现企业内部的错误和舞弊行为。
4.下列关于内部控制原则的描述,错误的是()。
A.全面性原则:内部控制应当覆盖企业生产经营的各个环节。
B.风险导向原则:内部控制应当以风险管理为导向,关注企业面临的各种风险。
C.有效性原则:内部控制应当具有有效性,能够实现内部控制目标。
D.适应性原则:内部控制应当根据企业生产经营的变化及时调整。
5.下列关于内部控制制度设计的描述,错误的是()。
A.内部控制制度设计应当遵循全面性、风险导向、有效性、适应性原则。
B.内部控制制度设计应当根据企业实际情况,结合内部控制要素进行设计。
C.内部控制制度设计应当注重内部控制措施的实施和监督。
D.内部控制制度设计应当以控制环境为基础,以风险评估为核心。
6.下列关于内部控制评价的描述,错误的是()。
A.内部控制评价应当对企业内部控制的有效性进行全面、客观的评价。
B.内部控制评价应当关注内部控制制度的设计和实施情况。
C.内部控制评价应当根据内部控制目标,对企业内部控制进行评价。
D.内部控制评价应当由企业内部审计部门或者第三方机构进行。
7.下列关于内部控制监督的描述,错误的是()。
A.内部控制监督应当对企业内部控制的有效性进行监督。
B.内部控制监督应当关注内部控制制度的设计和实施情况。
C.内部控制监督应当根据内部控制目标,对企业内部控制进行监督。
D.内部控制监督应当由企业内部审计部门或者第三方机构进行。
8.下列关于内部控制审计的描述,错误的是()。
A.内部控制审计是指对企业内部控制进行独立、客观的审计。
B.内部控制审计应当关注内部控制制度的设计和实施情况。
C.内部控制审计应当根据内部控制目标,对企业内部控制进行审计。
D.内部控制审计应当由企业内部审计部门或者第三方机构进行。
9.下列关于内部控制自我评价的描述,错误的是()。
A.内部控制自我评价是指企业内部对内部控制进行自我评价。
B.内部控制自我评价应当关注内部控制制度的设计和实施情况。
C.内部控制自我评价应当根据内部控制目标,对企业内部控制进行评价。
D.内部控制自我评价应当由企业内部审计部门或者第三方机构进行。
10.下列关于内部控制报告的描述,错误的是()。
A.内部控制报告是企业内部对内部控制进行报告的一种形式。
B.内部控制报告应当包括内部控制制度的设计和实施情况。
C.内部控制报告应当根据内部控制目标,对企业内部控制进行报告。
D.内部控制报告应当由企业内部审计部门或者第三方机构进行。
二、多项选择题(每题2分,共20分)
1.内部控制的目标包括()。
A.保护资产安全
B.保证会计信息真实、完整和及时
C.提高经营效率
D.防止和发现错误和舞弊
2.内部控制要素包括()。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
3.内部控制原则包括()。
A.全面性原则
B.风险导向原则
C.有效性原则
D.适应性原则
4.内部控制制度设计应当遵循的原则包括()。
A.全面性原则
B.风险导向原则
C.有效性
您可能关注的文档
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类专业能力测试试卷:在线测试版.docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试模拟试卷.docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试试卷一.docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试试卷(电商数据分析与电商创新).docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试试卷(电商数据分析与风险管理).docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试试卷(电商运营方向).docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试试卷:实战模拟试题集.docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合专业能力测试重点难点解析.docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合能力测试冲刺试卷.docx
- 2025年事业单位招聘考试电子商务类综合能力测试强化训练.docx
最近下载
- 精品解析:2025年云南省中考英语真题(解析版).docx VIP
- 2025中国金融市场投资者洞见白皮书.pdf VIP
- 2025年云南省中考英语真题(解析版).doc VIP
- 2025年混凝土质量控制及管理制度(二篇) .pdf VIP
- 北京海淀区2023-2024学年高三上学期期末生物试题 Word版含解析.docx VIP
- 沙漠光伏治沙工程行业可行性分析报告.docx
- 2024云南初中英语中考试卷分析.docx VIP
- 以“政府绩效与公众信任”为主题,撰写一篇小论文.docx VIP
- 2025年艺考生录取分数计算方式.pdf VIP
- 无人驾驶深度之一:无人物流专题:万事具备,爆发元年.pptx VIP
文档评论(0)