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2025年上海市事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷(审计类)真题解析
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.下列关于审计的定义,正确的是()。
A.审计是一种独立的、客观的、系统的经济监督活动
B.审计是一种独立的、客观的、系统的经济评价活动
C.审计是一种独立的、客观的、系统的经济咨询活动
D.审计是一种独立的、客观的、系统的经济管理活动
2.下列关于审计对象的描述,正确的是()。
A.审计对象是财务报表
B.审计对象是财务报表及相关资料
C.审计对象是财务报表及相关内部控制
D.审计对象是财务报表及相关经济活动
3.下列关于审计标准的描述,正确的是()。
A.审计标准是审计人员判断审计对象质量的标准
B.审计标准是审计人员判断审计结果的标准
C.审计标准是审计人员判断审计对象合法性的标准
D.审计标准是审计人员判断审计对象真实性的标准
4.下列关于审计程序的描述,正确的是()。
A.审计程序是审计人员按照审计标准进行的审计活动
B.审计程序是审计人员按照审计对象进行的审计活动
C.审计程序是审计人员按照审计目的进行的审计活动
D.审计程序是审计人员按照审计方法进行的审计活动
5.下列关于审计意见的描述,正确的是()。
A.审计意见是审计人员对审计对象质量发表的判断
B.审计意见是审计人员对审计结果发表的判断
C.审计意见是审计人员对审计对象合法性发表的判断
D.审计意见是审计人员对审计对象真实性发表的判断
6.下列关于审计报告的描述,正确的是()。
A.审计报告是审计人员对审计对象质量发表的判断
B.审计报告是审计人员对审计结果发表的判断
C.审计报告是审计人员对审计对象合法性发表的判断
D.审计报告是审计人员对审计对象真实性发表的判断
7.下列关于内部控制制度的描述,正确的是()。
A.内部控制制度是组织内部为达到一定的经济目标而制定的一系列规章制度
B.内部控制制度是组织内部为防范风险而制定的一系列规章制度
C.内部控制制度是组织内部为提高经济效益而制定的一系列规章制度
D.内部控制制度是组织内部为加强管理而制定的一系列规章制度
8.下列关于内部控制目标的描述,正确的是()。
A.内部控制目标是确保组织经济活动的合法性
B.内部控制目标是确保组织经济活动的真实性
C.内部控制目标是确保组织经济活动的效益性
D.内部控制目标是确保组织经济活动的安全性
9.下列关于内部控制要素的描述,正确的是()。
A.内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督
B.内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、内部审计、监督
C.内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、财务报告
D.内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、内部审计、财务报告
10.下列关于内部审计的描述,正确的是()。
A.内部审计是组织内部的一种独立的、客观的、系统的经济监督活动
B.内部审计是组织内部的一种独立的、客观的、系统的经济评价活动
C.内部审计是组织内部的一种独立的、客观的、系统的经济咨询活动
D.内部审计是组织内部的一种独立的、客观的、系统的经济管理活动
二、多项选择题(每题3分,共30分)
1.审计的职能包括()。
A.经济监督
B.经济评价
C.经济咨询
D.经济管理
2.审计的分类包括()。
A.按审计主体分类
B.按审计对象分类
C.按审计目的分类
D.按审计方法分类
3.审计证据的来源包括()。
A.内部证据
B.外部证据
C.直接证据
D.间接证据
4.审计程序包括()。
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计后续工作
5.审计意见的类型包括()。
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.无法表示意见
6.内部控制制度的目标包括()。
A.确保组织经济活动的合法性
B.确保组织经济活动的真实性
C.确保组织经济活动的效益性
D.确保组织经济活动的安全性
7.内部控制要素包括()。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
8.内部审计的职责包括()。
A.对内部控制的健全性、有效性进行审查
B.对财务报表的真实性、公允性进行审查
C.对经营管理的合规性、有效性进行审查
D.对风险管理进行审查
9.审计报告的基本要素包括()。
A.审计意见
B.审计依据
C.审计过程
D.审计结论
10.审计人员在审计过程中应
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