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采购业务流程及管理制度
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浙江虹达特种橡胶制品有限公司
采购作业流程和管理制度
采购作业流程和管理制度
编制:审核:批准:
物料在运输过程中的安全和顺畅。
第七条整理付款
1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。
2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
第八条价格复核与市场行情资料提供
1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。
2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。
第九条质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。
第十条异常处理
审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。
附则
第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。
采购主、辅料管理制度补充
1、根据计划单采购主、辅、料。
2、现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。
3、订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。
采购部架构图
总经理
总经理
采购经理
采购专员
仓库管理员
部门目标:
在保证质量的前提下,以最优惠的价格与优质的服务采购,从而保证公司对所有材料的需求。
部门职责:
1、制定材料的战略采购计划
2、建立供应商的管理机制
3、供应商市场制定分析、评估
4、实施采购计划
5、制定账务管理办法
6、制定费用计算办法
7、制定员工绩效管理:
8、统计、分析
采购经理岗位职责
职位名称:采购经理
所属部门:采购部
直接上级:总经理
直接下级:采购专员
岗位职责:
采购计划与预算
根据公司总体计划和预算,结合业务量,组织编制采购计划与预算,报领导审批后组织执行。
根据公司业务的实际情况,及时调整采购计划,确保采购任务的按时完成。
物资采购过程管理
组织采购人员进行市场调查,向供应商发出询价单,及时收集整理价格信息,并编写询价报告,向企业领导请示。
组织相关人员与选定的供货商洽谈,达成一致意向后签订供货合同,并监督、督促供货商严格履行合同。
负责整个采购过程的监督管理,保证物资采购及时。
采购物资验收
组织相关人员,会同质量管理部,对采购物资进行清点验收。
合格后办理相入库、结算等手续,如发现问题,按合同规定进行相应处理。
采购渠道拓展与供应商管理
负责建立物资采购的供应体系,多方面开拓供应渠道,并进行开拓供应渠道,并进行妥善管理。
与供应商保持良好的合作关系,并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通。
负责组织对供应商进行全面评价,对不合格供应商提出处理方案。
采购成本控制
根据企业采购计划的安排,以及对物资市场价格变动趋势的分析,编制每一采购项目预算。
根据预算企业采购计划的安排,以及对物资市场价格变动趋势的分析,编制每一采购项目预算。
部门管理
负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作。
处理部门内部日常事务。
负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作。
考核重点:
各项采购任务的及时完成情况
各项物资采购的及时到位情况
采购物资质量合格率
物资供应的稳定与及时程度
采购成本的有效控制程度
各项工作计划的及时完成情况及员工绩效考核结果
采购员岗位职责
职位名称:采购专员
所属部门:采购部
直接上级:采购经理
工作目标:
要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
权力与责任:
1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2、根据生产计划和资金情况,编制采购计划;
3、全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
4、掌握好实际库存和在途物料情况;
5、合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购划及时购进;
6、对主要原料供应商进行考查;
7、负责签订购货合同
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