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内部审计报告怎么写
引言:如何撰写内部审计报告?欢迎阅读下文!
虽然内部审计不参与本单位的经营管理活动,但随着集团公
司规模的扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,发挥着越来
越重要的作用。集团公司的内部审计不同于社会审计,内部审计报告
与社会审计报告有很大区别。社会审计遵循独立审计准则,而内部审
计遵循内部审计准则因此,他们在审计方面是独立的:审计方法、审
计重点、审计目的和审计
的职能和作用不同,因此内部审计报告对集团公司健全有效
的内部控制、会计信息的真实性、合法性和完整性、经营业绩、经济
责任和业务合规性负责。内部审计报告作为改善内部控制管理的参考
依据,只对集团公司的单位、部门和股东负责,并予以必威体育官网网址。社会审
计主要关注会计报表,对会计报表发表意见,对外发布“审计报告”,
具有验证作用,需要对股东、债权人和公众用户负责。社会审计发布
的《管理建议书》仅指出内部控制制度及其实施的不足,并提出建议。
但是内部审计和社会审计在工作上是一致的,在审计内容上
有相似之处:审计依据、审计方法等。因此,《独立审计具体准则第7
号——审计报告》的一些要求值得我们在撰写内部审计报告时参考。
例如,审计目的、审计对象、审计依据、审计责任和审计实施过程也
应反映在内部审计报告中。需要指出的是,内部审计报告更加重视内
部控制,针对内部控制制度和执行中的不足,应提出具体的审计意见
和处罚建议,这与社会审计的《管理建议书》相同。以下是abc集团
公司发布的分支机构审计报告的一些内容,以供讨论。
1:封面
***公司机密内部审计报告
报告名称:美国广播公司审计报告号
报告否。:由abc集团内部审计字[200x]第0xx号发布
报告时间:200xxxxxxx
抄送:主席:副主席、主席助理、首席财务官,xx部门
2:报告正文
关于农行分行的审计报告
abc集团内部审计字[200x]第0xx256号+
我们在200x年对从xx到xx的abc分支机构进行了审计。
农行分行信息的提供和编制:建立和完善内部控制制度,保护资产的
安全和完整是分行财务和xx管理部门的职责。我们的责任是在实施
审计工作的基础上发表审计意见。
我们按照《内部审计准则》的有关规定计划和实施审计工作,
并通过了审计目的目的是掌握分行的经营情况:内部控制制度的执行
情况,分析、评价经营中存在的差距,揭示主要问题,对重大缺陷提
出审计意见。对于审计报告中提出的问题和审计意见,要求公司各分
公司和相关部门在此基础上认真进行自查、改进和整改。如果在后续
审计中再次发现此类问题,将根据abc法规和本审计意见进行处罚。
abc分行基本信息
审计中发现的问题及审计意见
1:农行分行资金管理不规范
1:员工贷款是随机的,贷款金额大,期限长,有些贷款不合
理,有些旧账未结清,新账填列,截至审计日的贷款金额仍在进行中。
那些借款超过三月份的人已经借款超过一年256英镑
审核意见:3月以上的贷款将无条件收回,不能收回的分行经
理:会计4:6负责。今后,3月以后的贷款是不允许的,除了商业原因
以外的贷款也是不允许的,员工辞职去清理。否则,分行经理和会计
将按4:6负责,利息从贷款之日起按1%的月利率计算,并按贷款金
额的20%罚款。
2:xx金不能及时上缴公司账户。例如,在xx,xx,200x上
的abc分支机构的xxgoldabcx在xx,xx,200x上已经有近xx个月
没有上缴。
审计意见:严格的财务控制制度,对不符合财务规定的分支
机构经理和会计师处以25%的罚款
2:库存管理、库存年限和结构小于
1:销售人员借货现象普遍,大批量数据的长度令人费解。截
至审计日,借出的Xx件存货折合成xx元,即存货金额的xx%。
199年3月以上有xx件,折合人民币xx元,其中xx件设
定在一年以上,折合人民币
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