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管理评审计划
XXXX-JL-GP01
评审目的
通过管理评审验证公司的信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,寻找管理体系和公司业绩、及改进机会。
评审范围
IS:与计算机信息系统集成及运维服务相关的信息安全管理活动
评审时间
2024/3/30
评审地点
公司会议室
参加人
总裁、管理者代表、各部门负责人、内审员
评
审
要
点
1.信息安全管理体系内部审核报告;
2.信息安全管理体系管理方针、目标和方案完成情况;
3.信息安全控制过程绩效、部门相关的有效性测量、考核情况及建议;
4.重大信息安全事故及顾客投诉的处理;
5.各部门改进信息安全管理体系绩效的技术、产品和程序,各体系的纠正和预防措施实施情况;
6.本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜;
7.体系的条款及相应的文件是否有修改的需要;
8.可能影响ISMS的任何更改;
9.风险评估考虑的威胁和薄弱点;
10.信息安全管理体系变更和改进的建议;
11.顾客或员工对管理体系有益的建议。
准备内容及责任部门
序号
内容
责任部门
备注
1
信息安全管理体系内部审核的总结报告;
管理者代表
2
管理方针和目标的实施情况;
管理者代表
3
服务质量趋势及信息安全事故事故的处理报告;
管理者代表
4
信息安全管理体系的运行报告;
各部门
5
纠正和预防措施的实施情况报告;
管理者代表
编制:XX批准:XX2024/3/25
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