《企业内控与合规性分析》课件.pptVIP

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企业内控与合规性分析;目录与课程结构;什么是内部控制?;内控发展简史;内控与合规性的关系;主要立法/监管要求;常见内控失效案例回顾;合规性风险分布现状;内控管理三大目标;五要素(COSO框架);控制环境建设;风险评估流程;控制活动与执行;信息与沟通渠道;监督与整改;内控自评与外部评价;信息化对内控的影响;内控体系建设常见难点;主要企业风险类型;业务流程风险控制;财务报告舞弊典型风险;合规风险具体表现;金融行业风险案例;制药行业合规案例;制造业内控疏漏分析;互联网企业数据信息合规;跨境企业合规风险;内部举报保护制度案例;企业治理与董事会职责;内控失效对企业的影响;合规体系建立步骤;合规组织架构设计;制度流程梳理;合规培训与宣导;合规问责体系;重大事项合规审查流程;供应链合规管理;数据合规及隐私保护;反洗钱与反腐合规;反垄断合规体系;出口管制与贸易合规;环境合规与ESG;内控与合规的数字化转型;合规自查与专项审计;近期监管动态一览;行业监管趋势与解读;国际合规热点;未来内控与合规发展趋势;合规与内控提升路径;总结与答疑

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