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审计部内控审计结果通报
PPT
制作人:张老师
时间:XX年X月
目录
第1章审计部内控审计简介
第2章审计部内控审计的结果
第3章审计部内控审计的实践
第4章审计部内控审计的改进
第5章总结
●01
审计部内控审计简介
审计部内控审计定义
内控审计的目的在于评估和改善企业的内部控制系统。内控
审计的过程包括审计计划的制定、审计证据的收集以及审计
发现和报告的编制。内控审计的方法包括测试控制的有效性、
评估控制的设计以及确定控制是否得到执行。
审计部内控审计的重要性
内部控制制度
企业风险管理的评估财务报告
内控审计能够确保
内控审计有助于评
内控审计有助于评财务报告的准确性
估内部控制制度的
估和改善企业的风和可靠性,提高企
有效性,从而提出
险管理,从而降低业透明度。
改进建议。
企业风险。
审计部内控审计的流程
内控审计的流程包括审计计划的制定、审计证据的收集以及
审计发现和报告的编制。审计计划的制定需要考虑内控审计
的目的、范围和时间安排等因素。审计证据的收集包括测试
控制的有效性、评估控制的设计以及确定控制是否得到执行。
审计发现和报告的编制需要将审计证据进行分析和总结,提
出内控审计的意见和建议。
审计部内控审计的挑战
内部控制的不审计技术的更审计资源的限
确定性新换代制
审计资源有限,如
随着审计技术的不
内部控制的环境和何在有限的资源下
断更新换代,内控
因素可能会随时发完成内控审计任务
审计人员需要不断
生变化,给内控审是一个挑战。
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