宝鹰股份:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司审计报告.docx

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深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

审计报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2022年1月1日至2024年6月30日止)

目录页次

一、审计报告1-3

二、已审财务报表

合并资产负债表1-2

合并利润表3

合并现金流量表4

合并股东权益变动表5-7

母公司资产负债表8-9

母公司利润表10

母公司现金流量表11

母公司股东权益变动表12-14

财务报表附注1-123

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

[100039]电话:86(10)58350011传真:86

(10)58350006

审计报告

大华审字[2024]0011029376号

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称宝鹰建

设)财务报表,包括2024年6月30日、2023年12月31日、2022年

12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年1-6月、2023年度、

2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并

及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制,公允反映了宝鹰建设2024年6月30日、2023年12月31

日、2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年1-6月、

2023年度、2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我

们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独

立于宝鹰建设,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们

获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计报告第1页

大华审字[2024]0011029376号审计报告

三、管理层和治理层对财务报表的责任

宝鹰建设管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使

其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报

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张来法,1962年生人,山东农业大学农业教育本科学历,嘉祥县农业局农业经济发展中心高级农艺师。济宁市十大科技精英、市百名优秀科技特派员、县专业技术拔尖人才、县招商引资先进个人称号。共获市级以上农业科技成果15项,核心期刊发表科技论文46篇。

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