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财务审计计划安排通知
尊敬的各位部门负责人:
根据公司的相关规定和要求,为了确保财务数据的准确性和合规
性,我公司决定进行年度财务审计工作。为了顺利完成本次审计任务,
特向各位领导通报财务审计计划安排如下:
一、审计目的
本次财务审计旨在全面评估公司财务状况,发现潜在风险和问题,
提出改进建议,确保公司财务运作的合规性和有效性。
二、审计范围
本次审计范围包括但不限于公司所有资产、负债、权益以及收入、
支出等方面的财务数据。同时也将对公司的财务制度、内部控制等进
行全面审查。
三、审计时间安排
根据工作需要,本次财务审计将于年月日开始,预计持续天。具
体时间安排将根据实际情况进行调整。
四、审计工作组成
为了保证审计工作的专业性和独立性,公司已经组建了由主审人
员领衔的审计团队。各部门需全力配合审计团队的工作,提供必要的
协助和支持。
五、配合准备
为了顺利开展审计工作,请各部门提前做好以下准备工作:
准备好相关的财务资料和文件,确保完整、准确;
协助审计团队对相关业务流程进行了解和调查;
配合审计团队开展现场核查工作,提供必要的协助;
对于发现的问题和异常情况,及时配合整改,并提供书面说明。
六、其他事项
审计过程中如有任何疑问或需要进一步沟通的地方,请及时与审
计团队联系;
审计结果将及时向公司领导汇报,并根据需要制定整改方案。
希望各部门能够充分理解并配合本次财务审计工作,共同维护公
司的财务稳健运行。如有任何疑问或建议,请随时与我联系。谢谢!
此致
敬礼!
公司财务部
日期:年月日
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