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财务规章制度(15篇)
财务规章制度1
一、总原则
1.司各员工必需尊纪守法从公司整体利益动身,互相协作。
2.司各生产经营部门必需互相连接,各负其责。
3.须做到钱账分管,账物分管,手续齐全。
4.手每项业务必需签字,“签字”就是牵制。
二、材料选购制度
1.材料库存既保证生产需要,又无积压,选购费用小。
2.每次选购必先由仓库向选购部门申请。
3.选购部门依据申请打订单〔三份〕,送财务部审核、经理审
批方可向客户联系选购。
4.选购部门必需保证材料准时、保质、保量、价优到位并能取
得增值税票。
5.材料进入公司以后,仓库必准时清点数量,质量管理部门验
收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员
准时登记入账。
6.供应商必需供应请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、
经理审批,才可付款。
三、销售业务制度
1.销售业务人员必需具体登记客户资料。
2.销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式
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以有关事项。
3.客户需增值税发票必需签订正式合同,并留财务部门存档。
4.业务人员必需依据客户订单确定生产,如样品需有客户签字
办单或订单。
5.业务人员给客户价格优待必需经经理审批,并留财务部门存
档。
6.业务人员必需负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,
送还货期,货款追回。
7.产品生产完成后马上打送货单。
8.发货时必需由发货人在送货单上签字,并由各户签字。
四、现金管理制度
1.现金管理必需遵循钱账分管,钱票分管原则,会计管账票,
出纳管钱。
2.每项现金收入必需由会计开据票据,出纳收现,并在票上签
字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必需设置多联,客户、会计、出纳、经办人分
别一联,以便核对。
4.出纳必需确保现金的平安,防止遗失、偷窃。
5.出纳必需依据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6.出纳必需即时登记现金日记账,核对收入、支出、余额并与
实际库存现金相符,做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工,借款必需有总经理批准签字,并
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不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到账账相
符、账实相符。
五、本钱掌握制度
1.各生产员工必需有很强的本钱意识,不断提高自己的生产技
术水平,节省材料,提高速度,保证产品质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的本钱打算,材料耗用
定额,费用标准。
3.材料入库保管人员马上同生产人员组织验收,清点数量,检
查质量,如有数量和质量问题,准时通知选购部门和供应商。
4.材料入库准时由保管人员填制验收单,验收单上必需有检查
质量人员和保管人员同时签名,一份三联,准时送财务、选购部门,
以便核对。
5.车间生产需材料必需填制领料单,并有生产和仓库部门同时
签名,并报财务部门。
6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。
7.仓库保管人员必需马上登记材料数量式账户,月底抽查材料
实物与账存是否相符。
8.财务部门必需建立材料数量金额式二级账掌握,修理配件零
星物料建立金额式二级账掌握,修理配件零星物料仓库可以以表代账,
月底必需同仓库账核对相符。
9.生产员工按定额用料,超过定额必需查明缘由,属于主观因
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素,责任人必需承当责任;属客观素调整定额。
10.生产员工必需完成规定工作量才算加班,计加班工资,未
完成规定工作量加班,不计加班工资。
11.员工必需有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未
能达客户要求,造成损失,
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