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财务报销制度及报销流程详细版(3篇)
财务报销制度及报销流程详细版1
(一)费用标准:
(二)费用标准及补充说明:
1、特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定,差旅费实
行包干制,报销时必须提供住宿和餐饮发票,实际发生未达到标
准金额,不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间
为准,以小时计算,超过3小时不满6小时计半天,超过6小时
计1天。
3、出差所发生的车旅费用,按发票进行报销,但需在发票
背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将
不予报销相关费用。
(三)报销流程:
1、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细说
明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,
出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务
部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3、购票:出差人员持审批过的出差申请表复印件,到行政
人事部申请订票。
4、返回报销:出差人员应在出差任务完成后及时办理报销
事宜,流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程详细版2
(一)费用标准
1、移动通讯费:依照通讯费补贴办法执行。
2、固定电话费:由行政从事部指定专人每月、20——23日
前查清费用,按日常费用申请程序审批后交财务部处理,处理完
后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明
原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
(二)报销流程
1、人事部制定执行标准交财务部,财务、部每月中旬(23
日前)统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。
2、固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序
及报销流程办理报销手续。
财务报销制度及报销流程详细版3
(一)资费标准:员工因公办事或者加班,可凭公交车票据
报销交通费;加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管经理
批准后乘出租车,公司可报销出租车费。
(二)报销流程
1、员工整理交通车票,按规定填好《交通费报销单》(须填
写坐车起始站点)
2、审批:按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程
(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由会所
行政人事部统一管理,集中购置并指定专人负责。
(二)报销流程
1、购置申请:公司行政人事部每月根据需求及库存情况按
预算管理办法编制购置预算,填写购置申请单报分管领导后购置。
2、报销程序:经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物
资,需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。
3、费用归集:财务部按月根据行政人事部提供的各部门领
用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费
用,待实际领用时分摊。
招待费及其他费用报销制度及流程
(一)费用标准
1、招待费:为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分
管领导的同意。
2、其他费用:根据实际需要据实办理。
(二)报销流程:
1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流
程办理报销手续。
2、其他、费用报销参照报销制度及流程办理。
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