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医院票据管理制度范文

医院票据管理制度

第一章总则

第一条:为了规范医院票据的使用管理,保障票据安全,提高

财务管理水平和工作效率,制定本制度。

第二条:本制度适用于全体医院内部人员,即医务人员、财务

人员、行政人员等。

第三条:医院票据主要包括门诊发票、住院发票、收费结算单、

医疗费用清单等。医务人员在医疗活动中使用的一切票据均须

按照本制度进行管理。

第四条:医院票据使用和管理应遵守国家有关法律、法规及财

务管理制度,严禁擅自私刻、买卖发票,一经查实将严肃处理。

第二章票据的领用、保管和使用

第五条:医院应按照需要,向各科室、门诊发放足够数量的票

据,每月底统一结算使用。各科室、门诊应根据实际需要提前

向财务部门申领。

第六条:医院票据应在专门的票据保管室内进行保管,保管人

员应定期清点票据并做好记录,严格控制票据的流转和使用。

第七条:医院票据应按照发放顺序进行使用,严禁跳号、错号、

重复使用。如有错号或发现票据丢失,应立即向财务部门报告

并作出相应处理。

第八条:医院门诊发票应由医务人员在开具时填写完整信息,

包括患者姓名、性别、年龄、诊断科室、病历号等,以确保票

据的真实性和准确性。

第九条:医院住院发票应在患者入院时由财务人员开具,并填

写详细的信息,包括入院日期、出院日期、住院天数、费用明

细等。

第十条:医院收费结算单应在患者治疗结束时由医务人员开具,

上面应详细列明所有费用项目和金额,并由患者签字确认。

第十一条:医院医疗费用清单应在患者出院时由财务人员开具,

详细列明患者住院期间的费用项目和金额,以供患者核对。

第十二条:医院票据使用过程中应注意保护患者隐私和个人信

息的安全,严禁向非相关人员泄露。

第三章票据的审核和核准

第十三条:医院财务部门应按照相关规定,对医院票据进行审

核和核准,确保票据的准确性和合法性。

第十四条:医务人员在使用医院票据时,应经过相应科室和财

务部门的审核和核准,确保票据的真实性和完整性。

第十五条:财务部门应对每一张票据的使用进行记录和归档,

并定期进行盘点检查,确保票据的安全和追踪。

第十六条:医院票据的维护和保养应由专人负责,定期进行检

查和整理工作,确保票据的完好无损。

第十七条:医院票据在使用完毕后,应按照医院文件管理制度

进行归档,保存期限按照国家规定执行。

第四章票据的问题处理和追溯

第十八条:医院票据遗失、错用、错填等问题,财务部门应及

时进行处理,并对责任人进行追责。

第十九条:医院票据发现有伪造、变造情况的,应立即报告公

安机关,并按照法律规定进行处理。

第二十条:医院财务部门应建立健全票据追溯机制,对票据使

用过程中的问题进行追踪和处理,确保票据的准确性和安全性。

第五章罚则

第二十一条:医院内部人员违反本制度规定的,应根据严重程

度给予相应的纪律处分,并追究相应的法律责任。

第二十二条:医院财务人员以违法手段获取、使用、管理医院

票据的,应及时终止其聘用关系,并向有关部门报案处理。

第二十三条:医院票据管理部门发现医院票据被偷窃、转让或

擅自私刻的,应及时报案并追究相应的法律责任。

第六章附则

第二十四条:医院财务部门应定期对医院票据使用和管理情况

进行评估和监督检查,并向上级部门提交报告。

第二十五条:医院应加强对医务人员和财务人员的票据管理培

训,提高其管理能力和责任意识。

第二十六条:对于涉及机密和敏感信息的票据,应采取相应的

必威体育官网网址措施,确保其不被泄露和滥用。

第二十七条:本制度由医院财务部门负责解释和执行,如有需

要,在执行过程中可以进行适时的修订和补充。

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