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税务自查报告

税务自查报告(精选15篇)

在不断进步的时代,报告对我们来说并不陌生,我们在写报告的

时候要避免篇幅过长。你所见过的报告是什么样的呢?下面是小编帮

大家整理的税务自查报告,欢迎大家分享。

税务自查报告篇1

为配合分行个人金融部开展20xx年尽职监督检查,本着规范业务

经营,强化风险管理,扎实推进合规管理和风险防范,增强全员合规

经营意识,减少案件风险隐患,确保安全、稳健运行,我行进行了严

格规范的自查活动。现将有关检查情况报告如下,请审查:

第一,个人贷款业务方面

截至自查之日,我行个人贷款余额为49XX万元,其中“随薪贷”

余额2XXX万元,其他个人贷款余额20xx万元(包括不良贷款余额1X

万元)。为强化对不良贷款存量的管理和控制,我行严格按照《中国银

行信贷业务管理办法的通知》和《中国银行XX分行个人信贷业务管理

实施细则的通知》的要求,及时采取有效措施以防止不良贷款的增长,

并积极组织业务人员通过上门催收、电话催收等方式减少现有不良贷

款,截至自查之日共收回不良贷款利息XX万元。

“随薪贷”业务从受理、审查到发放全过程严格按照《X银X办

发(2011562号)》等相关规则制度执行,不存在资金发放方式、资金

用途等违规行为。

第二,客户管理系统方面

根据PCRM、CFE相关文件要求,我行及时更新新用户和清理冗

余用户,到目前为止我行在客户管理系统中共有4名操作人员。根据

我行实际,我行针对性的组织操作人员进行集体讨论、

培训和学习,通过培训,全体系统操作人员都能较为熟练的运用

相关的功能模块。

第三,客户关系维护方面

由于我行人员不足,尚不存在专门的客户经理,大堂经理和客户

维护人员。对此,我行根据《客户关系营销管理工作指引》要求指派

专门兼职人员负责,维护重要客户和贵宾客户。并组织全体员工进行

培训,以保障为客户提供高效、优质的服务。

第四,基金代销业务合规方面

我行根据上级产品发行文件和产品销售文件,及时传达至每一位

员工,并根据《XX银行证券投资基金代理销售业务管理办法》等通知

积极组织宣传销售,但由于基金行情等原因,从XX年到目前为止尚未

销售成功,故不存在操作风险。由于我行目前暂无人员取得基金销售

资格,现正组织人员学习和培训,以取得相关资格证书。

第五,个人理财及贵金属方面

在自查过程中我行发现以前销售个人理财产品中有个别客户存在

尚未填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》等资料,保管也尚不

完善。对此,以采取积极的补救措施。贵重金属业务尚未开办。

通过自查,发现我行在个人金融相关业务方面还存在规章制度执

行不到位、业务受理不规范、风险管理不完善等诸多问题。对此,我

行将及时根据制度要求进行整改,并在以后的工作中杜

绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的情况发生。

XXXX支行

税务自查报告篇2

根据x地税直查(20xx)20xx号文件要求,我公司高度重视x省地

税局直属分局对企业所得税的此次稽查,成立专门的自查工作小组,

组织相关财务人员学习,采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人

员协助相结合的方式,于20xx年7月14日-17日针对企业所得税进

行自查。目前,自查工作已基本完成,现将自查结果汇报如下:

一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

本公司本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳情

况。

二、自查工作的原则

1、高度重视,认真负责,严格按照国家财经税收相关法规,对本

公司20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查,

力求做到不疏忽、不遗漏。

2、把握契机,认真做好自查自纠工作,提前化解税务风险。我公

司结合实际情况,进行认真全面的自查,彻底清理违法及不规范涉税

事项,并以此为契机,加强我公司税务基础管理工作,并改善我局税

务管理工作的盲点弱点,提高我公司的税务工作管理水平。

三、自查结果

经过为期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年税务工作基

本遵守国家相关税收及会计法律法规,依法申报缴纳各项税费。但工

作当中难免存在疏漏,问题主要反映在未按照权责发生制

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