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稽核岗位职责概述范文
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度
及各个会计科目的核算资料。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、
真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附
件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。主动积
累各项有关资料,对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往
来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调
节表,及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认
真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。
9、完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责概述范文(二)
一、稽核岗位职责概述
稽核是企业内部控制的重要环节,通过对企业各项业务活动进行
评估和审查,确保企业遵守法律法规和内部规定,减轻风险,提高效
率。稽核岗位是一个关键的职位,负责评估和监督企业的内部控制制
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度和程序的有效性。本文将对稽核岗位的职责进行概述,以帮助人们
更好地了解和理解这一职位。
二、稽核岗位的职责范本
以下是一个稽核岗位的职责范本,旨在提供一个基础的框架,以
帮助人们了解和理解该职位的主要职责。
1.制定稽核计划和策略
稽核岗位的主要职责之一是制定稽核计划和策略。他们需要根据
企业的业务和风险特点,确定稽核的范围和重点,并制定相应的稽核
计划。稽核计划应该明确目标、活动和时程,并确保稽核工作能够全
面、系统地覆盖企业的各个方面。
2.进行稽核活动
稽核岗位的核心职责是进行稽核活动。他们需要收集相关数据和
信息,评估企业的内部控制制度和程序的有效性,并发现潜在的风险
和问题。稽核人员需要运用专业的知识和方法,对企业各个环节进行
评估和审查,并提供具体的意见和建议。
3.编写稽核报告
稽核岗位的另一个重要职责是编写稽核报告。稽核人员需要将稽
核结果和发现整理成报告,包括评估企业的内部控制制度和程序的有
效性、发现的问题和潜在的风险,以及提供的建议和改进措施。稽核
报告应该清晰明确、准确完整,并能够为管理层提供决策依据。
4.跟踪稽核结果和建议的执行
稽核岗位还需要跟踪稽核结果和建议的执行情况。他们需要与管
理层和相关部门合作,确保提出的建议和改进措施得到落实和执行,
问题得到解决,并对改进措施的有效性进行评估和监督。
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5.提供专业培训和咨询
稽核岗位还需要提供专业培训和咨询。他们需要不断更新自己的
专业知识和技能,了解行业必威体育精装版的法律法规和管理实践,并将其传授
给企业的员工。稽核人员还需要根据企业的需求,提供有关内部控制
的咨询和建议。
6.参与公司的风险管理和内部控制建设
稽核岗位还需要参与公司的风险管理和内部控制建设。他们需要
了解和评估企业的风险情况,并与相关部门合作,制定和实施有效的
内部控制制度和程序。稽核人员还需要定期进行风险评估和内部控制
的监督,并提出改进建议。
三、总结
稽核岗位是一个关键的职位,负责评估和监督企业的内部控制制
度和程序的有效性。稽核人员需要制定稽核计划和策略,进行稽核活
动,编写稽核报告,跟踪稽核结果和建议的执行,提供专业培训和咨
询,参与公司的风险管理和内部控制建设。稽核人员需要具备专业的
知识和技能,以及良好的沟通和团队合作能力,以便在稽核工作中取
得良好的成果。稽核岗位的职责范本可以作为一个基础的框架,帮助
人们更好地了解和理解该职位的主要职责,以便在实际工作中更好地
发挥和履行自己的职责。
稽核岗位职责概述范文(三)
稽核是一个组织系统内部的重要职能,它是确保组织的财务、运
营和管理过程的有效性、适应性和合规性的重要手段
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